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Mostrando ítems 1-10 de 17
La auditoría de gestión como instrumento de evaluación para la toma de decisiones, en el área logística de una empresa metal mecánica de Trujillo
(Universidad Privada del Norte, 2005)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis
Implementación del sistema de control interno en el área de tesorería y su impacto en la liquidez de la empresa Corporación Inmobiliaria F & F SAC, Trujillo 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-05-26)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la
implementación del sistema de control interno en el área de tesorería en la liquidez de
la empresa Corporación Inmobiliaria F ...
Propuesta de un control interno de los procesos operativos a través de la metodología COSO III en la empresa Boper Mobiliario E. I. R. L. en el periodo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-20)
La presente investigación se realizó con el objetivo: Proponer de un control interno de los procesos
operativos a través de la metodología Coso III en la empresa Boper Mobiliario E.I.R.L, de la ciudad
de Trujillo, 2018. ...
El control interno en créditos y su incidencia en la rentabilidad de la Financiera QAPAQ, Puente Piedra, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-18)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó con el propósito de estudiar, evaluar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “FINANCIERA QAPAQ” para el año 2019”, al haberse observado no cuenta con políticas ...
Revisión sistemática del impacto de un sistema de control interno en la mejora de la efectividad empresarial. Una revisión de la literatura científica de los últimos 5 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-26)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de que las empresas
obtengan una mejor efectividad empresarial utilizando un sistema de control interno ya que este
sistema ayuda a las entidades a ...
El control interno en la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC en el año 2021
(Universidad Privada del Norte, 2023-01-24)
Acceso abierto
El trabajo de investigación desarrollada tiene como objetivo describir la importancia del control interno en la empresa CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA SAC EN EL AÑO 2021. El propósito es demostrar que existen ...
El control interno de cuentas por cobrar en América Latina, en los últimos diez años: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-29)
Acceso abierto
La gerencia necesita un soporte que le garantice en gran medida el logro de sus metas, lo que conlleva a realizar los mecanismos de control interno respectivos para amenguar la ineficiencia de las funciones administrativas.
El ...
Procedimiento de control interno de materiales auxiliares y su incidencia en la reducción de los costos en Bombascorp SAC, Puente Piedra, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-24)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de cada uno de las etapas de la aplicación y revisión sistemática, tomando en cuenta la necesidad de identificar, analizar y procesar de una manera más ...
Control interno de inventario basado en el modelo COSO II en las empresas del sector industrial en el Perú: una revisión sistemática de la literatura científica en los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-11)
Acceso abierto
En el año 2006, nuestro país asume el modelo COSO como marco conceptual mediante la Norma de Control Interno, RC N° 320-2006-CG por la serie de beneficios que brinda en las entidades. Sin embargo, muchas organizaciones ...
Influencia del control interno en los procesos logísticos de las empresas pesqueras de Puerto Malabrigo para una adecuada gestión administrativa
(Universidad Privada del Norte, 2007-06-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de control interno adecuado, en el proceso logístico de una empresa pesquera, constituye un instrumento ...