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dc.contributor.advisorZurita Guerrero, María Graciela
dc.contributor.authorDávila Rojas, Liliana
dc.date.accessioned2019-10-25T21:50:32Z
dc.date.available2019-10-25T21:50:32Z
dc.date.issued2019-09-23
dc.identifier.citationDávila , L. (2019). Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/22239es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/22239
dc.description.abstractRESUMEN El sistema de control interno es el Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de diseño de control interno para mejorar la gestión administrativa de empresas de software de los últimos 10 años. Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, lo que se busca es revisar un tema de relevancia, para lo cual se tomó un periodo de análisis los últimos diez años (2007 – 2017). La búsqueda se identificó mediante información de autores, número de citas, resúmenes, scielo, sciencedirect, redalyc, y google académico. El sistema de control interno sirve como autocontrol, autorregulación y autogestión para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa. En la presente investigación se encontraron 18 artículos científico, en donde se concluye que el control interno tiene un valor agregado para el establecimiento del sistema organizacional, operaciones sostenibles en el tiempo, fortalecimiento de apalancamiento administrativo y búsqueda de consenso entre todos los empleados. PALABRAS CLAVES: diseño de sistema de control interno, gestión administrativa, revisión sistemática, empresas de software.es_PE
dc.description.abstractRESUMEN El sistema de control interno es el Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de diseño de control interno para mejorar la gestión administrativa de empresas de software de los últimos 10 años. Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, lo que se busca es revisar un tema de relevancia, para lo cual se tomó un periodo de análisis los últimos diez años (2007 – 2017). La búsqueda se identificó mediante información de autores, número de citas, resúmenes, scielo, sciencedirect, redalyc, y google académico. El sistema de control interno sirve como autocontrol, autorregulación y autogestión para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa. En la presente investigación se encontraron 18 artículos científico, en donde se concluye que el control interno tiene un valor agregado para el establecimiento del sistema organizacional, operaciones sostenibles en el tiempo, fortalecimiento de apalancamiento administrativo y búsqueda de consenso entre todos los empleados. PALABRAS CLAVES: Diseño de Sistema de Control Interno, Gestión Administrativa, Revisión Sistemática, Empresas de Software.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/msmwordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectTesises_PE
dc.subjectContabilidades_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.titleDiseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 añoses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelBachilleres_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameBachiller en Contabilidad y Finanzases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeTrujillo El Molinoes_PE
renati.discipline411156es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_PE


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