Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorGonzales Castro, Gonzalo
dc.contributor.authorMontenegro Carrillo, Efrain Javier
dc.date.accessioned2023-05-11T20:22:55Z
dc.date.available2023-05-11T20:22:55Z
dc.date.issued2022-10-21
dc.identifier.citationMontenegro, E. J. (2022). Implementación del control interno en el área de ventas y su efecto en la liquidez de la empresa Food & Health Consulting S. A. C. en el año 2019 [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33364es_PE
dc.identifier.other657.458 MONT 2022es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/33364
dc.description.abstractEn un mundo altamente competitivo, tecnológico y globalizado, las empresas requieren de sólidos controles internos para adaptarse a los nuevos modelos e instrumentos financieros del negocio. Por ello, el presente estudio está centrado en analizar si la implementación del control interno en el área de ventas tiene un efecto en la liquidez en la empresa Food & Health Consulting S. A. C. en el año 2019. Se recopiló información de distintas fuentes como repositorios de tesis, artículos, libros, revistas y videos para abordar el tema a profundidad como parte de un marco teórico riguroso, y convincente. A partir de la enriquecedora experiencia profesional y de los registros contables obtenidos de la empresa, se aplicó un análisis vertical a los siguientes estados financieros principales, estado de situación financiera y estado de resultados. Asimismo, se interpretó los ratios financieros de liquidez y se evaluó los resultados de la encuesta realizada a los colaboradores, con el fin de optimizar los procesos, procedimientos y calidad del servicio. El control interno permite que, las operaciones sean más eficientes y efectivas, los riesgos sean mínimos, los reportes financieros y no financieros sean oportunos y confiables para los grupos de interés, los activos e información confidencial estén bien resguardados y las leyes se cumplan. Finalmente, los resultados de la investigación demuestran que la implementación del control interno en el área de ventas tiene un efecto positivo y favorable en la liquidez de la empresa. No obstante, se recomienda tomar mejores decisiones financieras para asegurar una solvencia económica.es_PE
dc.description.abstractNowadays companies need strong internal controls to adapt to the new business models and financial instruments in a highly competitive, technological and globalized world. Therefore, this research work focused on analysing if the implementation of controls in the sector sales will have an effect on the liquidity of the firm called Food and Health Consulting S. A. C. in the year 2019. For the study, I collected information from several sources such as thesis, articles, books, academic journals and videos for approaching to the issue in great depth as a part of a theoretical framework more rigorous and convincing. Throught rewarding profesional experience and accounting records obtained for the company, I applied a vertical analysis of the main financial statements: statement of financial position and the income statement. The liquidity ratios were interpreted. I also evaluated the results from the employer survey. The goal is to optimize the processes, the procedures and the quality of services. The system of internal controls allows that operations are efficient and effective. In addition, it contributes to reducing the risks. Moreover, it helps to provide reliable and timely financial reporting to the stakeholders. Likewise, the design enables that assets and confidential information are secure and protected. On the other hand, it allows that the laws are enforced. Finally, the results of research show that the implementation of the internal control in the sales area had a posittive and favorable effect in the company’s liquidity. However, I recommend to make smarter financial decisions for ensuring economic solvency.es_PE
dc.description.uriTrabajo de suficiencia profesionales_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectLiquidez (Economía)es_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectVentases_PE
dc.subjectPequeñas y medianas empresases_PE
dc.subjectRiesgoes_PE
dc.subjectEficienciaes_PE
dc.subjectRatios financierases_PE
dc.subjectLiquidityes_PE
dc.subjectInternal controles_PE
dc.subjectSaleses_PE
dc.subjectFinancial ratioses_PE
dc.subjectRiskses_PE
dc.subjectEfficiencyes_PE
dc.titleImplementación del control interno en el área de ventas y su efecto en la liquidez de la empresa Food & Health Consulting S. A. C. en el año 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeLos Olivoses_PE
renati.advisor.dni08166213
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5980-7413es_PE
renati.author.dni71658504
renati.discipline411156es_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_PE
dc.relation.conformsto5%es_PE


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem