Listar por tema "Control interno / auditoría interna"
Mostrando ítems 1-18 de 18
-
Control interno de inventarios en la empresa comercializadora de calzados M&M importaciones S.A.C., 2016
(Universidad Privada del Norte, 2019-06-02)Acceso abiertoEl control interno de inventarios en el Perú se caracteriza por ser un proceso relacionado en mayor proporción con las grandes empresas ya que el factor costo-beneficio es clave para poder implementar las ... -
Control interno de las cuentas por cobrar comerciales de una empresa del sector industrial del distrito de San Luis durante el periodo 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-14)Acceso abiertoEl presente trabajo denominado Control Interno de las Cuentas por Cobrar en una empresa del sector industrial durante el periodo 2016. Tiene como objetivo principal describir el Control Interno de las Cuentas por Cobrar ... -
El control interno de las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la liquidez de la empresa de transportes Victor Raul Haya de la Torre, Callao, 2017, S. A.
(Universidad Privada del Norte, 2020-07-15)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación titulado “El control interno de las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la liquidez de la Empresa de Transportes de Víctor Raúl Haya de la Torre, Callao, 2017” S.A., ... -
Control interno en la gestión del almacén de la empresa comercializadora de repuestos y accesorios Gebry Repuestos Automotrices E.I.R.L. en Cajamarca 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-11)Acceso cerradoEl propósito del trabajo de investigación fue estudiar y evaluar el control interno existente en la empresa objeto del presente estudio y determinar su confiabilidad en el proceso de gestión del almacén, área vital para ... -
Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la empresa Fitesa Perú S.A.C. Lurigancho – Chosica. Período 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-21)Acceso cerradoEsta investigación se realizó en la empresa FITESA PERÚ S.A.C., cuya actividad principal es la fabricación de tela no tejida. La investigación presentada se desarrolló con el propósito de determinar en qué medida el control ... -
El control interno y su incidencia en la gestión del área de caja de la empresa Inversiones y Transportes Vip S.A.C., Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-09)Acceso cerradoEl autor no autorizó la publicación de la tesis. -
Control interno y su influencia en la gestión administrativa de la empresa Constructora Corporación ETA S.R.L., San Juan de Lurigancho, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-12-10)Acceso abiertoLa presente investigación describe los resultados de un estudio sobre el Control Interno y su influencia en la Gestión Administrativa de la empresa constructora Corporación ETA S.R.L., durante el periodo 2018; con la ... -
Control interno y su influencia en los procedimientos de contratación de bienes y servicios del estado iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias en el área de logística de la Municipalidad de Catilluc San Miguel 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-06-18)Acceso abiertoLa presente es una investigación con el objetivo de aportar al ciclo de gestión y de su mejora continua del Sistema de Control interno en las Municipalidades (Municipalidad Distrital de Catilluc), que involucra mejorar ... -
Debilidades en el control interno de materia prima y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Impresiones Plásticas S.A.C. de la ciudad de Lima, periodo 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-04-09)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación denominado “DEBILIDADES EN EL CONTROL INTERNO DE MATERIA PRIMA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA IMPRESIONES PLÁSTICAS S.A.C. DE LA CIUDAD DE LIMA, 2017”, se desarrolla ... -
Deficiencias en el control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la compañía distribuidora L&G E.I.R.L. – Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2019-09-16)Acceso abiertoLa presente investigación “DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA L&G E.I.R.L. – TRUJILLO 2019”, tiene como propósito fundamental describir ... -
Efectos de la implementación de control interno de tesorería en la liquidez de la empresa Consorcio Gabrielita SAC, Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-10-10)RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir el efecto de la implementación de un control interno de tesorería en la liquidez de la empresa Consorcio Gabrielita SAC, Trujillo 2016 reconociendo ... -
Enfoques del Control Interno de inventarios en empresas comerciales. Revisión sistemática de la literatura científica en el periodo 2010-2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-19)RESUMEN El presente estudio obtiene su razón de ser el poder revisar en lo que va de la presente década, diversos estudios que traten acerca del control interno de los inventarios, se recurrió a diversas bases bibliográficas ... -
Implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería y su influencia en la rentabilidad en una empresa ferretera, Trujillo 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-05-09)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto que tiene la implementación de un sistema de control interno en el área de Tesorería y su influencia en la rentabilidad en una empresa ... -
Incidencia contable de la desvalorización de existencias en la presentación de los estados financieros de una empresa metalmecánica, San Martín de Porres, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-05)Acceso abiertoEl presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo por etapas de la aplicación de la revisión sistemática, tomando en cuenta la necesidad de identificar, analizar y procesar de una manera correcta y adecuada las fuentes ... -
Influencia del control interno en la gestión de créditos y cobranzas en la Compañia e Inversiones Forli S.A.C año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-28)Acceso abiertoSe realizó esta investigación con el propósito es demostrar cuan influyente es un control interno en gestión de créditos y cobranzas de la COMPAÑÍA E INVERSIONES FORLI S.A.C. en el año 2017. La metodología empelada en ... -
Influencia del control interno en la gestión empresarial de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-04)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “Influencia del Control Interno de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A 2017”, tiene como tipo de investigación Aplicada, asimismo con un enfoque cuantitativo, seguidamente con ... -
Los procedimientos de control interno y la mejora de la gestión del área de tesorería en la empresa Mannucci Diesel SAC - 2015
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-14)Acceso cerradoEl autor no autorizó la publicación de la tesis. -
Sistema de control interno del área de tesorería de la empresa Automotriz San Blas SA Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-04-24)Acceso abiertoEl propósito de la presente investigación es determinar de qué manera el Sistema de Control Interno mejorara la eficiencia del área de tesorería de la empresa Automotriz San Blas. El sistema control interno consiste en ...