Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016
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2018-02-11Author(s)
Lezama Salinas, Marinela Flor
Salinas Gavidia, Engel Alberto
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El presente trabajo de investigación cuyo título es “Impacto del Control Interno en las fases de
contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra – ejercicio 2016”, tuvo como
objetivo general establecer el impacto del control interno en las fases de contratación pública de la
Municipalidad del Distrito de Puente Piedra, periodo 2016. La investigación de diseño no
experimental, documental, en la cual participaron un total de 50 personas de las unidades
orgánicas siguientes: Órgano de Control Institucional, Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales,
Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia de Tesorería. Las encuestas son de preguntas
cerradas de lo cual se ha determinado una muestra de 14 ejecutivos del Órgano de
Contrataciones de la Entidad (Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios
Generales) que permitirá recoger información de primera mano para esta investigación la cual fue
analizada por un diagnóstico riesgo de probabilidad de impacto de funcionamiento del control
interno, la cual fue procesada en el programa SPSS 23. Dichos resultados permitirán dar
conclusiones y recomendaciones a la investigación.
Las bases teóricas nos indican la gran importancia y valor del control interno y su impacto que
estas tienen en las entidades, en especial en el Perú, en la que se ha descubierto corrupción y mal
manejo de los recursos. Es por ello que es necesaria su implantación para un buen desempeño en
el desarrollo de sus fases de contratación, debido a que es evidente que la gran mayoría del
sector público no cuenta con un control interno implementado. De acuerdo a las evidencias, se
puede decir que el control interno en la Municipalidad de Puente Piedra se encuentra en la fase de
planificación, lo cual indicaría un posible riesgo en las fases de contratación pública de la Entidad.
Esto influiría negativamente en sus operaciones, comprometiendo los recursos del Estado y
poniendo en riesgo los objetivos y metas institucionales.
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The present investigation Project which title is "Impact of Internal Control in the phases of public
procurement in the District Municipality of Puente Piedra - year 2016”, have as principal objective
to establish the internal control impact in the public procurement’s phases of the city hall of the
Puente Piedra district in the year 2016. The design of the investigation no experimental,
documentary, in which participated a total of 50 people of the following areas: Institutional Control
Organ, Municipal Management, Management of Administration and Finance, Logistic
Submanagement, Patrimonial Control and General Services, Accountancy Submanagement and
Treasury Submanagement. The surveys are closed questions in which has been determinated a
sample of 14 executives of The Organ of The hiring of The Entity (Logistic submanagement,
Patrimonial Control and General Services) that will allow to collect first-hand information for this
investigation, which was analyzed by an impact probability risk diagnosis of the internal control
operation, which was processed in the program SPSS23. Those results will allow to give
conclusions and recommendations for the investigation.
The theoric bases show us the great importance and the value of the internal control and its impact
that these have in the entities, especially in Peru, in which has been discovered corruption and
poor resource management. That is why it is necessary its implementation for a good performance
in the development of its contracting phases, because it is evident that the majority of the public
sector does not count with an internal control implemented. According to the evidences, it can be
said that the internal control of the Puente Piedra city hall is in the planning phase, which will
indicate a risk in the procurement public phases of the entity. That would negatively affect in their
operations; compromising the state resources and setting in risk the institutional objectives and
goals
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Bibliographic citation
Lezama, M. F., & Salinas, E. A. (2017). Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/13082
Subject
Collections
- Tesis [1630]
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