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Impuesto a la renta en las empresas de servicios: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-10-20)
Acceso abierto
Actualmente hay mucho crecimiento de diversos sectores, entre ellos vemos la diversidad de empresas y su desarrollo en el sector servicios, lo que conlleva a dar la debida importancia al impuesto a la renta a pagar por los ...
Sistema de costos y la rentabilidad en las empresas de servicios, en el año 2020
(Universidad Privada del Norte, 2020-10-17)
Acceso abierto
El presente estudio de investigación tiene como objetivo lograr determinar si existe una relación entre el sistema de costos y la rentabilidad en las empresas de servicios, en el año 2020. Para lo cual, el presente estudio ...
Influencia del control interno en el almacén para mejorar la rentabilidad de la empresa distribuidora Mi Mar S.A.C., Pueblo Libre, en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo establecer la influencia del control interno en el almacén, esto permite mejorar la rentabilidad de la empresa Distribuidora Mi Mar S.A.C.
Para ello, se realizó ...
Control interno y su incidencia en la gestión de compras en la empresa Negociaciones e Inversiones Ray S.A.C. en el distrito de Puente Piedra, Lima-2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-19)
Acceso abierto
El presente estudio desarrollado tiene como objetivo general determinar de qué manera el control
interno incide en la gestión de compras en la empresa Negociaciones e Inversiones Ray S.A.C. en
el distrito de Puente Piedra- ...
Implementación del control interno en el área de cobranzas para mejorar la liquidez de Telefónica Ingeniería de Seguridad Perú SAC, Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-13)
Acceso abierto
Las fallas fuertemente reincidentes dentro de los procesos y normativas, la falta de discernimiento y conformismo de las gerencias y direcciones de Telefónica Ingeniería de Seguridad Perú SAC (TIS Perú S.A.C); además, de ...
Influencia del control interno en la gestión de créditos y cobranzas en la Compañia e Inversiones Forli S.A.C año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-28)
Acceso abierto
Se realizó esta investigación con el propósito es demostrar cuan influyente es un control interno en gestión de créditos y cobranzas de la COMPAÑÍA E INVERSIONES FORLI S.A.C. en el año 2017.
La metodología empelada en ...
Control en cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Importaciones V&C S.A.C., 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-24)
Acceso abierto
La presente investigación surge por la existencia de empresas que operan sin considerar algunos procedimientos que ayuden a realizar un adecuado control en el desarrollo de sus actividades, en la mayoría de los casos se ...
Propuesta de implementación de factoring para mejorar la liquidez de la empresa Aislamontajes S.A.C
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-13)
Acceso abierto
La empresa Aislamontajes Contratistas Generales S.A.C (Conocido comercialmente como AISLAMONTAJES) con RUC 20554045775 ubicado en Jiron Tamarugal 262 en la provincia constitucional del Callao, inició sus operaciones el 16 ...
Revisión sistemática del estudio de ventajas que tiene la implementación de un sistema de gestión de inventarios para las empresas comerciales en la ciudad de Lima. Una revisión de literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-23)
Acceso abierto
El objetivo de la presente revisión sistemática es brindar información al lector sobre el tema de ventajas que se tiene en la implementación de un sistema de gestión de inventarios para las empresas comerciales, porque es ...
Impacto del control interno en los objetivos de las operaciones del almacén de Adry's Collection - Lima 2016
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-20)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, titulado “Impacto del control interno en los objetivos de las operaciones del almacén de ADRY´S COLLECTION – Lima 2016”, se desarrolla con la finalidad de determinar el impacto del ...