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dc.contributor.advisorArias Fratelli, Ruperto Hernán
dc.contributor.authorZelaya Ramírez, Evelyn María
dc.date.accessioned2018-12-02T00:26:23Z
dc.date.available2018-12-02T00:26:23Z
dc.date.issued2018-10-15
dc.identifier.citationZelaya, E. M. (2018). El control interno en el área de caja y el impacto en la liquidez de la empresa Konsum S.A.C. Lima 2017 (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/14251es_PE
dc.identifier.other657 ZELA/C 2018es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/14251
dc.description.abstractRESUMEN El Control Interno como herramienta fundamental de una Empresa debe ser implementado, cumplido y controlado por todos los colaboradores de una compañía desde la alta dirección hasta el empleado de menor rango, de esta forma el control interno genera un impacto significativo en los resultados económicos financieros y por consecuencia resguarda los activos y mejora la liquidez de la compañía. En el presente trabajo de investigación se busca analizar el efecto del control interno en el área de caja y el impacto que tiene en la Liquidez de la Empresa KONSUM SAC en el año 2017. Para la investigación se utilizó la investigación descriptiva simple, no experimental en donde no se tiene control sobre las variables y se basa en hechos ya ocurridos, se busca poder corregir en base a los resultados e implementar políticas y estrategias de control interno en la mencionada área que aseguren a la gerencia corregir falencias o errores contables y financieros que hayan impactado significativamente en sus resultados económicos financieros y nos muestren una correcta realidad de los Estados Financieros del año 2017.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectLiquidezes_PE
dc.subjectFlujo de cajaes_PE
dc.titleEl control interno en el área de caja y el impacto en la liquidez de la empresa Konsum S.A.C. Lima 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelBachilleres_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameBachiller en Contabilidad y Finanzases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeComases_PE
renati.discipline411156es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_PE


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