Diseño de control interno en tesorería y su incidencia en el control de fondos de caja en Boticas Similares S.A., Comas, 2019
Date
2020-05-12Author(s)
Huamani Ccoñas, Marleni
Vega Mallqui, Noe Tubias
Metadata
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera el diseño de Control Interno en Tesorería inciden en el Control de Fondos de Caja en Boticas Similares S.A., Comas, 2019., ya que es una herramienta que traerá enormes beneficios a la empresa.
Esta investigación según su propósito es aplicada, no experimental, transversal, cuantitativa y correlacional. Además, la unidad de análisis usada es la muestra censal y de tipo no probabilística. El tipo de técnica para la recolección de datos que se usó es el Cuestionario y el Análisis Documental.
La investigación nos permitió conocer algunos puntos débiles como la ausencia de Políticas sobre Control Interno y la falta de Capacitación del Personal.
Los resultados y el análisis de la investigación demostraron que existe un inadecuado control interno lo que determina un riesgo alto en el Área de Tesorería, manifestándose en las deficiencias del manejo de efectivo. En el diseño se elaboraron procedimientos, formatos y flujogramas para mejorar la gestión de Tesorería.
Al finalizar esta investigación, se comprueba que existe la necesidad de una implementación de un adecuado diseño y políticas de Control Interno en el control de Fondos de Caja para perfeccionar la gestión de la empresa.
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This research work aims to determine how the design of Internal Control in Treasury affect the Control of Cash Funds in Boticas similars S.A., Comas, 2019., since it is a tool that will bring enormous benefits to the company.
This research according to its purpose is applied, non-experimental, cross-sectional, quantitative and correlational. Furthermore, the unit of analysis used is the census and non-probability type sample. The type of data collection technique used was the Questionnaire and the Documental Analysis.
The investigation allowed us to know some weak points such as the absence of Policies on Internal Control and the lack of Personnel Training.
The results and analysis of the investigation showed that there is inadequate internal control, which determines a high risk in the Treasury Area, manifesting itself in the deficiencies of cash management. In the design, procedures, formats and flowcharts were developed to improve Treasury management.
At the end of this investigation, it is verified that there is a need for the implementation of an adequate design and Internal Control policies in the control of Cash Funds to improve the management of the company.
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Bibliographic citation
Huamani, M., & Vega, N. T. (2019). Diseño de control interno en tesorería y su incidencia en el control de fondos de caja en Boticas Similares S.A., Comas, 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24682
Collections
- Tesis [1630]
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