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dc.contributor.advisorArias Fratelli, Ruperto Hernán
dc.contributor.authorNeira Rojas, Flor Violeta
dc.date.accessioned2021-09-17T16:53:52Z
dc.date.available2021-09-17T16:53:52Z
dc.date.issued2021-03-25
dc.identifier.citationNeira, F. V. (2021). Implementación de control interno en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local 04-Comas-2020 (Trabajo de suficiencia profesional). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/27835es_PE
dc.identifier.other657.458 NEIR 2021es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/27835
dc.description.abstractLa implementación de control interno, se desarrolló en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local 04, el problema surge desde que el expediente es recepcionado por el personal que no tiene la inducción de cómo es que se debe recibir la documentación, pues algunas remitían incompletas, desordenadas o faltantes, por lo que debía devolverse y esto retrasaba la labor en la fase del devengado y generaba malestar a nuestro jefe superior, pues el área de contabilidad tiene la responsabilidad de revisar, verificar y controlar si el compromiso realizado en el SIAF por las áreas de planillas, logística o tesorería se encuentra en los clasificadores y metas correctas y según la cadena presupuestal. Se desarrolló un procedimiento de ordenamiento de los documentos, lo cual facilitaría el orden de la revisión, verificación de estás, se preparó un gráfico diseñando que documentos deben ir primero, segundo y así sucesivamente, se gestionó y realizó una capacitación para el personal que recibe los expedientes, así como también a los técnicos contables a fin de mejorar el crecimiento y desarrollo laboral de los servidores públicos del área y lograr alcanzar los objetivos y metas programadas en el equipo. Los resultados han sido óptimos.es_PE
dc.description.uriTrabajo de suficiencia profesionales_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectControl de procesoses_PE
dc.subjectCapacitación del personales_PE
dc.titleImplementación de control interno en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local 04-Comas-2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeComases_PE
renati.advisor.dni08461397
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8401-1801es_PE
renati.author.dni07137429
renati.discipline411156es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_PE


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