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dc.contributor.advisorArias Fratelli, Ruperto Hernán
dc.contributor.authorPalmadera Ramos, Jesusa
dc.date.accessioned2021-12-07T22:49:35Z
dc.date.available2021-12-07T22:49:35Z
dc.date.issued2021-11-18
dc.identifier.citationPalmadera, J. (2021). El control interno en créditos y su incidencia en la rentabilidad de la Financiera QAPAQ, Puente Piedra, 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/28927es_PE
dc.identifier.other657.458 PALM 2021es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/28927
dc.description.abstractLa presente investigación se realizó con el propósito de estudiar, evaluar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “FINANCIERA QAPAQ” para el año 2019”, al haberse observado no cuenta con políticas de control interno bien definidas y además que la financiera está teniendo dificultades en la gestión del sistema de control interno ocasionando que no se cuente con información de calidad para la gestión financiera en lo referente a las finanzas de la “FINANCIERA QAPAQ“, siendo defectuoso el proceso de planeación financiera, creación de valor y toma de decisiones financiera y esto afectando directamente a su rentabilidad La investigación es de tipo cuantitativo porque utiliza la recolección y el análisis de los datos para establecer una serie de hipótesis, que suelen ser suposiciones de la realidad y se diseña un plan para someterlas a prueba. Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicó el cuestionario, la observación y el análisis documental lo cual permitió obtener la elaboración de los datos de modo rápido y eficaz. De acuerdo a los resultados obtenidos en la “FINANCIERA QAPAQ” no se implementa un eficiente sistema de control interno a los niveles de control correctivo y preventivo, como consecuencia originando un problema al momento de realizar la planificación financiera ya que no se establecen procedimientos que aseguren la revelación de la información. Está teniendo dificultades en la gestión del sistema de control interno, no está desarrollando de manera adecuada originando deficiencias en la creación de valor, al no prevenir problemas de nivel macro y microeconómico en a financiera. Después de identificar las deficiencias existentes en la ”FINANCIERA QAPAQ” en el periodo 2019, se propuso mejoras en la política de control interno para mejorar la rentabilidad, ya que ayudará a la financiera a mejorar en el sistema de control interno y que el personal sepa las funciones adecuadas a realizar para así mejorar la rentabilidad. Además, se recomienda a Implementar un eficiente sistema de control interno mejorado, estableciendo procedimientos de control correctivo, preventivo y de detección con el fin de obtener una correcta revelación financiera y en base a ello originar una planificación financiera más certera. También se recomienda realizar de manera adecuada la información y comunicación entre el área de logística y contabilidad, implementando sistemas integrados de información entre ambas para evitar posibles pérdidas de información y que de esta manera la toma de decisiones financieras sean adecuadas a la realidad.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl de inventarioses_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectRentabilidades_PE
dc.subjectAuditoríaes_PE
dc.subjectContabilidad financieraes_PE
dc.subjectCalidad totales_PE
dc.subjectControl de gestiónes_PE
dc.titleEl control interno en créditos y su incidencia en la rentabilidad de la Financiera QAPAQ, Puente Piedra, 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeComases_PE
renati.advisor.dni08461397
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8401-1801es_PE
renati.author.dni46766117
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorCisneros Deza, Giullianna
renati.jurorGonzales Castro, Gonzalo
renati.jurorEspinoza Gamboa, Ericka
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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