Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta de la empresa Salutaris S.A.C., Trujillo 2019

Date
2021-10-30Author
Concepcion Santa Cruz, Shirley Katherine
Vargas Quiroz, Maria del Carmen
Metadata
Show full item recordAbstract
El presente trabajo de investigación se ha realizado en la empresa Salutaris S.A.C.
con el fin de determinar el efecto que tiene las debilidades del control interno en el área de
almacén y su efecto en la Utilidad Bruta, teniendo en cuenta los diferentes métodos de
estudio como técnicas y estrategias de revisión sistemática; por ejemplo, Guía de entrevista,
Guía de Observación, Ficha de análisis documental; las investigaciones que respaldan
nuestro tema de estudio están direccionadas, a determinar los efectos de las debilidades del
control interno, permitiéndole así a la empresa cubrir sus costos y no generar pérdida.
Se ha visto necesario analizar minuciosamente esta área ya que es el punto donde se
desarrolla toda la parte comercial. Se realizo un estudio con el fin de determinar los puntos
débiles que imposibilitan a la empresa manejar sus operaciones con mejor fluidez.
Las debilidades obtenidas en la investigación son producto de la insuficiencia de
políticas, normas y procedimientos los cuales son indispensables para el cumplimiento de
las funciones.
La implementación de normas y de un sistema de control interno influye
positivamente en la gestión de procesos, ya que al cumplir y adoptar eficientemente las
políticas permite contar con un mejor diseño de funciones y rediseño de espacios en el área
de almacén con lo que se obtendrán mejores beneficios tanto para los trabajadores como para
la empresa misma.
Mostrar más
Bibliographic citation
Concepcion, S. K., & Vargas, M. C. (2021). Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta de la empresa Salutaris S.A.C., Trujillo 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29116
Collections
- Tesis [1128]
The following license files are associated with this item:
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Constructora MGM Contratistas Generales S.A.C., Trujillo, 2017
Alva Vargas, Cynthia Juanita; Mendoza Arrelucea, Laly Laicy (Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)Acceso abiertoRESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades del control interno del área de almacén y establecer su efecto en la rentabilidad de la empresa CONSTRUCTORA MGM CONTRATISTAS ... -
Debilidades del control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Pur Industrias S.A. Trujillo, 2018
Yupanqui Rivera, Luis Alfredo (Universidad Privada del Norte, 2019-10-29)Acceso abiertoRESUMEN El presente trabajo de investigación “DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PUR INDUSTRIAS S.A. TRUJILLO, 2018”, se ha desarrollado con la finalidad de ... -
Control interno en la gestión del almacén de la empresa comercializadora de repuestos y accesorios Gebry Repuestos Automotrices E.I.R.L. en Cajamarca 2017
Manrique Bárcena, María Gracia (Universidad Privada del Norte, 2018-08-11)Acceso cerradoRESUMEN El propósito del trabajo de investigación fue estudiar y evaluar el control interno existente en la empresa objeto del presente estudio y determinar su confiabilidad en el proceso de gestión del almacén, área ...