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dc.contributor.advisorVejarano García, Victoria Haydeé
dc.contributor.authorParihuaman Saavedra, Elizabeth
dc.date.accessioned2022-07-06T23:42:22Z
dc.date.available2022-07-06T23:42:22Z
dc.date.issued2022-05-06
dc.identifier.citationParihuaman, E. (2022). Debilidades en el control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Logairsa E. I. R. L., Trujillo, 2018 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/30793es_PE
dc.identifier.other657.458 PARI 2022es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/30793
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades en el control interno del área de almacén y establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa CORPORACIÓN LOGAIRSA E.I.R.L. Para ello, se realizó el proceso de investigación según el modelo de diseño descriptivo, no experimental; a través del análisis de la variable independiente y su incidencia en la variable dependiente. De manera que se analizó la información mediante un proceso en el cual se detectó diversas debilidades relacionadas con el control interno del área del almacén como el desmedro por vencimiento de mercadería, el sobre stock de mercadería debido a la falta de una revisión oportuna en el área de almacén. Estas debilidades fueron analizadas y cuantificadas para medir la incidencia que presenta en la rentabilidad de la empresa. El análisis se hizo de forma separada y en conjunto, obteniéndose un resultado que incide negativamente en la rentabilidad. Mediante técnicas de observación, análisis documental, entrevista y por último encuesta; permitieron obtener información precisa sobre las debilidades, es por ello que la presente investigación incluye una propuesta para contrarrestar estas debilidades, de tal manera que la empresa cuente con un control interno adecuado en los procesos del área de almacén y así la rentabilidad no se vea afectada.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectRentabilidades_PE
dc.subjectContabilidad financieraes_PE
dc.subjectLogísticaes_PE
dc.subjectControl de inventarioses_PE
dc.titleDebilidades en el control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Logairsa E. I. R. L., Trujillo, 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeTrujillo El Molinoes_PE
renati.advisor.dni17860294
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4387-2218es_PE
renati.author.dni76925175
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorMedina Carbajal, Vanesa Soledad
renati.jurorZurita Guerrero, María Graciela
renati.jurorFhon Nuñez, Cecilia
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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