Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020
Fecha
2021-12-02Autor(es)
Minaya Flores, Yenely Arlett
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La investigación presentada tiene como objetivo establecer las debilidades del control
interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S.A.C. Debido a que, en la actualidad, las
empresas presentan serios problemas en el manejo del efectivo por la falta de controles
internos que les permita un adecuado uso del dinero.
La investigación fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo y de diseño no
experimental. Una investigación descriptiva con un nivel transversal puesto que se tomó en
cuenta un solo período para la recolección de datos. La población estuvo conformada por los
registros, documentos, reportes y el personal del área de caja de la empresa de estudio y la
muestra los correspondientes a octubre y noviembre de 2020. Se utilizó la técnica de análisis
documental y la entrevista.
Los resultados obtenidos muestran las debilidades en el control interno de los procesos
de autorización de gastos, sustento de las salidas de efectivo y manejo de las cuentas bancarias.
Se concluye que la carencia de medidas de control interno eleva los niveles de riesgo que
pueden resultar en fugas de dinero, uso indebido del efectivo y gastos que podrían afectar el
crecimiento y desarrollo del negocio.
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Cita bibliográfica
Minaya, Y. A. (2021). Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29709
Colecciones
- Tesis [1546]
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