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dc.contributor.advisorFhon Nuñez, Cecilia
dc.contributor.authorMinaya Flores, Yenely Arlett
dc.date.accessioned2022-03-14T20:20:37Z
dc.date.available2022-03-14T20:20:37Z
dc.date.issued2021-12-02
dc.identifier.citationMinaya, Y. A. (2021). Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29709es_PE
dc.identifier.other657.458 MINA 2021es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/29709
dc.description.abstractLa investigación presentada tiene como objetivo establecer las debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S.A.C. Debido a que, en la actualidad, las empresas presentan serios problemas en el manejo del efectivo por la falta de controles internos que les permita un adecuado uso del dinero. La investigación fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. Una investigación descriptiva con un nivel transversal puesto que se tomó en cuenta un solo período para la recolección de datos. La población estuvo conformada por los registros, documentos, reportes y el personal del área de caja de la empresa de estudio y la muestra los correspondientes a octubre y noviembre de 2020. Se utilizó la técnica de análisis documental y la entrevista. Los resultados obtenidos muestran las debilidades en el control interno de los procesos de autorización de gastos, sustento de las salidas de efectivo y manejo de las cuentas bancarias. Se concluye que la carencia de medidas de control interno eleva los niveles de riesgo que pueden resultar en fugas de dinero, uso indebido del efectivo y gastos que podrían afectar el crecimiento y desarrollo del negocio.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectFlujo de cajaes_PE
dc.subjectRiesgo financieroes_PE
dc.titleDebilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeComases_PE
renati.advisor.dni18087422
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9025-9686es_PE
renati.author.dni72974630
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorGonzales Castro, Gonzalo
renati.jurorMacavilca Capcha, Fredy Balwin
renati.jurorPeña Oxolon, Cesar
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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