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dc.contributor.advisorLinares Guerrero, Melva
dc.contributor.authorDiaz Alaya, Elmer Rhony
dc.date.accessioned2022-05-31T22:47:37Z
dc.date.available2022-05-31T22:47:37Z
dc.date.issued2021-11-17
dc.identifier.citationDiaz, E. R. (2021). El control interno en el uso de los recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/30463es_PE
dc.identifier.other657.458 DIAZ/C 2021es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/30463
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación lleva por título “El Control Interno en el uso de los Recursos Financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020”; el mismo que tuvo como objetivo general “Determinar cómo funciona el Control Interno en los recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el año 2020”, y cuya hipótesis fue que “El Control Interno en los recursos financieros funciona de manera deficiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el año 2020”. La investigación fue de tipo básico, diseño no experimental, de corte transversal, el nivel de la investigación es descriptivo, bajo el enfoque cualitativo, el instrumento de investigación fue el cuestionario; mismo que fue validado a base de juicio de expertos. Los resultados fueron que los controles internos en todos sus componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, control gerencial, información y comunicación y supervisión son deficientes, mostrando un coeficiente general de 0.41, esto de acuerdo a la escala propuesta en la metodología de la investigación. Las conclusiones a las que se llegó fueron que el Control Interno en los Recursos Financieros es deficiente, con un coeficiente de 0.41. lo que se ve evidenciado a nivel de sus 5 componentes ambiente de control con un coeficiente de 0.47, evaluación de riesgos con 0.33, control gerencial con 0.41, información y comunicación 0.45 y monitoreo o supervisión con 0.39, mostrando una deficiencia.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectEstados financieroses_PE
dc.subjectAnálisis financieroes_PE
dc.subjectAdministración públicaes_PE
dc.subjectProcedimiento administrativoes_PE
dc.titleEl control interno en el uso de los recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeCajamarcaes_PE
renati.advisor.dni26704185
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7377-423Xes_PE
renati.author.dni45375274
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorVargas Figueroa, Joberth
renati.jurorIspilco Bolaños, Segundo José
renati.jurorMendoza Sánchez, Juan Romelio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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