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Mostrando ítems 41-50 de 300
Control interno de existencias de la empresa Envases de Vidrio - S. A. C. Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-26)
El análisis realizado en el presente trabajo tuvo como 0bjetivo describir el control interno
de existencias de la empresa Envases de Vidrio S.A.C, Lima 2020, que permita conocer como debe
ser un adecuado control interno ...
El control interno y su incidencia en el margen operativo de T&D Electric SAC, Los Olivos, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-20)
Acceso abierto
En nuestra investigación, nos proponemos determinar la incidencia del control interno en el
Margen Operativo de T&D Electric SAC, los olivos en el periodo 2019, y aportar nuestras
recomendaciones con las cuales daremos ...
Implementación de control interno de la gestión de bienes muebles en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-25)
El presente trabajo está desarrollado en base a la experiencia en los Procedimientos de
Gestión de Bienes Muebles en el Área de Control Patrimonial de la Universidad Nacional
de Ingeniería, la problemática surge por ...
Control interno – Modelo COSO III en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-12)
Acceso abierto
La presente investigación se planteó como objetivo general: Determinar de qué manera el control
interno- modelo COSO III, influye en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad
ejecutora de salud Cajamarca, ...
Control interno de tesorería y su influencia en la liquidez de la empresa Cruz de María Servicios Generales S. R. L., en el año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-15)
Acceso abierto
La investigación se realizó en la empresa Cruz de María Servicios Generales SRL., en
la ciudad de Cajamarca, el objetivo fue determinar de qué manera el control interno de tesorería
influye en la liquidez de la empresa ...
Debilidades del control interno de inventarios y su incidencia en la gestión de ventas de la empresa Servicios Computarizados SAC, Trujillo, 2021
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-28)
Acceso abierto
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia de las debilidades del control interno de inventarios en la gestión de ventas de la empresa Servicios Computarizados SAC de Trujillo en el año ...
Debilidades en el control interno del almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Farmahealth E. I. R. L., Trujillo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-14)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con el objetivo de determinar la
incidencia de las debilidades en el control interno del almacén en la rentabilidad de la
empresa Farmahealth E.I.R.L. Se realizó ...
Debilidades de control interno del área de créditos y cobranzas y su incidencia en el índice de morosidad de la empresa Minermaq & Construcciones EIRL, en el año 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-12)
Acceso abierto
El área de créditos y cobranzas es sumamente importante en una empresa, como también, su
control interno. La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia
de las debilidades de control ...
Control interno en el área de logística de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, año 2021
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-30)
Este trabajo consiste en la orientación de dar a conocer el Control Interno en el Área
de Logística de las Municipalidad Distrital de Casa Grande, Provincia de Ascope,
Departamento de la Libertad, año 2021 y la importancia ...
El control interno y su efecto en la ejecución de gastos operativos en Tuboquimsa EIRL, Puente Piedra 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-20)
La presente investigación se ha desarrollado con la perspectiva de identificar y
conocer las deficiencias de controles habituales que se presentan en los diferentes procesos
operativos de la empresa; las deficiencias ...