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Mostrando ítems 31-40 de 58
Procedimiento de control interno de materiales auxiliares y su incidencia en la reducción de los costos en Bombascorp SAC, Puente Piedra, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-24)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de cada uno de las etapas de la aplicación y revisión sistemática, tomando en cuenta la necesidad de identificar, analizar y procesar de una manera más ...
El control interno y la rentabilidad de las instituciones financieras: una revisión sistemática de la literatura científica del año 2010 – 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-09)
Acceso abierto
La revisión sistemática busca formular a diferentes cuestionamientos sobre la sociedad bajo el uso de variedades de elementos metodológicos, avalado por distintas investigaciones previamente realizadas, los cuales tienen ...
La influencia del control interno para la reducción del riesgo de morosidad, en la empresa Maderera Norteño E.I.R.L., Puente Piedra, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-01)
La presente investigación está orientada a evaluar la influencia del control interno en la reducción del riesgo de morosidad en la empresa Maderera E.I.R.L., en el año 2018.
De acuerdo con la investigación se puede ...
El control interno de los activos fijos y su incidencia en la formulación de los estados financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-10-12)
Acceso abierto
En la actualidad, una de las formas para que una empresa invierta es en activos fijos, considerando que estos representan una parte significativa de los activos totales de una empresa, por lo cual son significativas en la ...
Control interno de las cuentas por cobrar y su efecto en la rentabilidad de las empresas: una revisión sistemática
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-18)
Acceso abierto
El presente artículo es producto de una revisión sistemática que tuvo como objetivo establecer y contrastar las metodologías y hallazgos especialmente que guarden correlación con el tema de estudio control interno de cuentas ...
Control interno contable y su efecto en la razonabilidad de los estados financieros. Una revisión sistemática.
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-13)
Acceso abierto
La presente investigación es producto de una revisión sistemática que tuvo como objeto establecer y comparar los elementos metodológicos y descubrimientos principales del
estudio e investigación del Control Interno Contable ...
Control interno en el área de tesorería y su incidencia en la liquidez de Inversiones Quissel S.R.L.- Lima Cercado, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-10-23)
Acceso abierto
La presente investigación tuvo como principal objetivo el determinar la incidencia del control interno en el área de tesorería en la liquidez de Inversiones Quissel, S.R.L. –Lima Cercado 2017. Para ello, el estudio se ...
El control interno preventivo y su incidencia en la gestión del almacén de las mercaderías de Perú Productos Agrícolas S.A.C., San Luis, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-05)
La investigación presento como objetivo general determinar la incidencia del control interno preventivo en la gestión del almacén de las mercaderías de Perú Productos Agrícolas S.A.C., en el periodo 2019. Fue de tipo ...
El control interno de las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la liquidez de Dicobelsa San Martin de Porres, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-21)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera el control interno de las cuentas por cobrar comerciales incide en la liquidez de la empresa DICOBELSA, 2018, donde se observó que el personal ...
Control interno de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Ferretería Femepsa S.R.LTDA., Carabayllo, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-03-22)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera el control interno de almacén afecta a la rentabilidad de la empresa Femepsa S.R.Ltda. durante el periodo del año 2017, en el ...