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Mostrando ítems 1-8 de 8
La auditoría de gestión como instrumento de evaluación para la toma de decisiones, en el área logística de una empresa metal mecánica de Trujillo
(Universidad Privada del Norte, 2005)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis
Nivel de cumplimiento de la normativa sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría de la Caja Chiclayo S.A. del año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-06-04)
RESUMEN
La presente tesis titulada “Nivel de Cumplimiento de la normativa sobre implementación y
seguimiento de los informes de auditoría de la Caja Chiclayo S.A del año 2016” fue desarrollada
en base a la información ...
El control interno y su impacto en el logro de los objetivos del centro educativo “El Divino Maestro” de Laredo
(Universidad Privada del Norte, 2008-06-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de control interno adecuado, en el proceso interno de un centro educativo, constituye un instrumento ...
Implementación de un sistema de control interno de inventarios y la mejora en la rentabilidad de la empresa Repalsa Colors S.A.C. Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-05-22)
Acceso cerrado
RESUMEN
Las pymes en la actualidad conforman un grupo predominante de empresas en el mundo por su
gran contribución a la generación de riqueza y generación de empleo. Sin embargo, tienen
dificultades que ponen en ...
El control interno de las cuentas por cobrar y la morosidad: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2021-01-11)
Acceso abierto
El presente trabajo tiene como finalidad identificar la influencia del control en las cuentas por cobrar, sobre el nivel de morosidad.
El objetivo de esta investigación es comprobar la existencia de trabajos que se hayan ...
Influencia del control interno en los procesos logísticos de las empresas pesqueras de Puerto Malabrigo para una adecuada gestión administrativa
(Universidad Privada del Norte, 2007-06-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de control interno adecuado, en el proceso logístico de una empresa pesquera, constituye un instrumento ...
Control interno de inventarios: una revisión de la literatura de los últimos 8 años
(Universidad Privada del Norte, 2019-02-20)
La presente investigación busca la revisión de trabajos y artículos de revistas
científicas acerca control interno de inventarios.
El objetivo del presente trabajo es recopilar información empírica actual desde sus
diferentes ...
La auditoría interna en las empresas peruanas y extranjeras: una revisión sistemática de literatura de los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2019-01-25)
Acceso abierto
En la investigación la auditoria interna en las empresas es un área que va tomando
más interés por las empresas ya que es un proceso sistemático que utilizan los auditores
internos cumpliendo con las normas y técnicas ...