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Implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería para mejorar la liquidez de la empresa comercial Electrotiendas del Perú S. A. C. – Trujillo, en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-05-11)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
Propuesta de control interno basado en la metodología Coso III en la empresa fabricadora de calzados Jaguar SAC, Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-10)
Acceso abierto
Este estudio se realizó con el objetivo de proponer de un control interno en la empresa
fabricadora de calzados Jaguar SAC, Trujillo, 2019 en base a los componentes de la
metodología Coso III. Se realizó bajo el enfoque ...
Modelo Coso III como herramienta de control interno en la empresa Instrategy Consulting S.A.C. en la ciudad de Trujillo, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-10)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la aplicación de la herramienta
modelo Coso III para el control interno en la empresa Instrategy Consulting S.A.C. en la ciudad de
Trujillo,2018. La ...
Control interno en la empresa de servicios de consultoría: revisión de la literatura durante los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-11)
Acceso abierto
La presente investigación contiene la propuesta de mejoramiento a las problemáticas de las
empresas con las distintas perspectivas que existen en relación al control interno, expresando
por qué y para qué es importante ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su influencia en la rentabilidad de una empresa farmacéutica, Trujillo, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-29)
Acceso abierto
El presente trabajo “DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACEN Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA FARMACEUTICA TRUJILLO, 2018, se ha desarrollado con la finalidad determinar las debilidades del ...
Control interno como herramienta de gestión. Revisión de la literatura 2014 - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-04-23)
El presente artículo es producto de una revisión sistemática cuyo objetivo fue determinar y
contrastar los elementos metodológicos y hallazgos principales de las investigaciones sobre el
Control Interno como herramienta ...
Debilidades en el control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Logairsa E.I.R.L. Trujillo 2017: revisión de la literatura
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-20)
Acceso abierto
El concepto de control interno en el área de almacén comprende a los procedimientos, políticas, normas y mecanismos que se encargan de evaluar todas aquellas actividades dentro del área en mención. El control interno se ...
La auditoría interna en las empresas peruanas y extranjeras: una revisión sistemática de literatura de los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2019-01-25)
Acceso abierto
En la investigación la auditoria interna en las empresas es un área que va tomando
más interés por las empresas ya que es un proceso sistemático que utilizan los auditores
internos cumpliendo con las normas y técnicas ...