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Mostrando ítems 1-10 de 58
El control interno en la rentabilidad empresarial. Una revisión sistemática en los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-17)
Acceso abierto
El presente trabajo llamado EL CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL se ha elaborado con la intención de evaluar e investigar el control interno incide en rentabilidad empresarial y de qué manera se puede mejorar ...
Control interno de inventario en las empresas de servicios logísticos en la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-23)
Acceso abierto
El análisis realizado en el presente trabajo se denomina “Control interno de inventario en
las empresas de servicios logísticos en la provincia constitucional del Callao, periodo 2019”.
Se tiene como objetivo determinar ...
Control interno en el área de compras en las empresas del centro comercial, Galería Mercado Central, distrito de Lima, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de Tesis tiene como finalidad estudiar el control interno del área de compras de las empresas del Centro Comercial, Galería Mercado Central, Distrito de Lima, 2019 y engloba un desarrollo progresivo de ...
Implementación del sistema de control interno y la toma de decisiones en las PYMES del distrito de Lima, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-12)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir como incide la implementación del sistema de Control Interno en la toma de decisiones de las PYMES del distrito de Lima, 2018.
La investigación es de tipo ...
El control interno de la ejecución del gasto público en la SUTRAN año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-23)
Acceso abierto
La gestión de los recursos públicos de una Entidad Gubernamental se basa
principalmente en el cumplimiento de la normativa y en la capacidad del cumplimiento
de sus objetivos, esto se evidencia a través de la programación, ...
Control interno de los activos fijos en la empresa Perú Cine Rental S. A. C., distrito de Chorrillos, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2020-05-06)
Acceso abierto
Las empresas suelen implementar un sistema de control interno que las ayuda a resguardar su patrimonio, así como una manera de comprobar la precisión y la fiabilidad de los datos contables, necesarios para la toma de ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad en la empresa constructora Multiservicios H & R S. A. C., Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-12)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar las debilidades del control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa constructora Multiservicios H & R SAC, Trujillo año 2019. Para ello, ...
Debilidades del control de inventarios y su efecto en los resultados económicos en la empresa Grifo Horizonte S. A. C., Casa Grande, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-05)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación denominado: “Debilidades del control de inventarios y su efecto en los resultados económicos en la empresa Grifo Horizonte S.A.C., Casa Grande, 2018”, tiene como objetivo demostrar que ...
El nivel de cumplimiento de las directivas de control interno de la Sub-Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Trujillo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-10)
En el presente trabajo de investigación denominado “El Nivel de Cumplimiento de la Directivas de Control Interno en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad de El Porvenir, Trujillo 2018”, tiene como objetivo general ...
Control interno contable y su relación con los estados financieros razonables en la Asociación de Cesantes de la UNI, del distrito del Rímac, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-05-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar en qué medida el control interno contable se relaciona con los estados financieros razonables en la Asociación de Cesantes de la UNI.
Se consideró ...