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Mostrando ítems 11-20 de 24
Relación del control interno con la cultura organizacional de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cajamarca – 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-06-25)
Acceso abierto
La presente tesis, RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LA CULTURA
ORGANIZACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA – 2018, considera que el control interno es muy
importante para resguardar ...
El control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Malaver Estrada Servicios Integrales SAC, Cajamarca 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-02-26)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca, provincia y región
Cajamarca, con el propósito de estudiar y evaluar la Influencia del Control Interno de
inventarios en la Rentabilidad de la empresa Malaver ...
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa transportes Acuario SAC. para los periodos 2016 - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-01-23)
Acceso abierto
RESUMEN
La presente investigación se realizó con un propósito de estudiar y evaluar el control interno
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “TRANSPORTES ACUARIO SAC, para los
periodos 2016 - 2017”, se tomó ...
Control interno en el almacén y su influencia en la rentabilidad de la cooperativa agraria Purifor Trujillo Junio 2019
(Universidad Privada del Norte, 2019-11-04)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la Influencia de Control Interno del Almacén en la Rentabilidad de la Cooperativa Agraria PURIFOR junio- 2019, para ello se realizó el proceso de ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Pur Industrias S.A. Trujillo, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-29)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación “DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PUR INDUSTRIAS S.A. TRUJILLO, 2018”, se ha desarrollado con la finalidad de determinar ...
Control interno y su relación con la ejecución de pagos del área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-05-07)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación: “Control interno y su relación con la ejecución de pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018”, recoge como aspecto sustancial determinar la relación de la ...
Relación del control interno y rentabilidad de la empresa Inversiones A.J.R SAC, Callao, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia Constitucional del Callao, tiene como propósito determinar la relación que existen entre el Control Interno y la Rentabilidad en la empresa INVERSIONES A.J.R. ...
Los procesos de cobranzas y su incidencia en la liquidez de Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A., Lurín, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se desarrolló para contribuir con la gestión de cobranzas e incrementar la liquidez de la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. dado que no existen los procedimientos de cobranzas ...
Debilidades del control de créditos y cobranzas y su incidencia en la morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito de cesantes, jubilados y activos del sector salud limitada La Libertad (Cejuassa – LL), periodo 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-06-21)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación titulado Debilidades del control de créditos y cobranzas y su
incidencia en la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cesantes, Jubilados y Activos
del sector salud limitada ...
Control interno de los ingresos en la cuenta de recursos directamente recaudados de una unidad ejecutora del Ministerio de Educación, en el período 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-06-02)
Acceso abierto
Con Ley N°28716 del 2006 el Estado peruano establece las normas que obliga a las Entidades del Estado a implementar un Sistema de Control Interno con el fin de proporcionar seguridad transparencia a los procesos, actividades ...