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El control interno en la rentabilidad empresarial. Una revisión sistemática en los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-17)
Acceso abierto
El presente trabajo llamado EL CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL se ha elaborado con la intención de evaluar e investigar el control interno incide en rentabilidad empresarial y de qué manera se puede mejorar ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad en la empresa constructora Multiservicios H & R S. A. C., Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-12)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar las debilidades del control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa constructora Multiservicios H & R SAC, Trujillo año 2019. Para ello, ...
El control de las cuentas por cobrar y la rentabilidad de la empresa comercializadora de combustible Servitrasa, Pacasmayo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-12)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como propósito analizar y evaluar el control interno y
establecer políticas en las cuentas por cobrar, que sea favorable para la rentabilidad de la
empresa comercializadora de combustible ...
Estrategias de inventarios y rentabilidad. Una simulación para la empresa Avipecuaria Majjari SAC, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-15)
Acceso abierto
La investigación tiene como objetivo determinar las estrategias de inventarios y la rentabilidad, tomando una simulación en la empresa avipecuaria Majjari SAC, 2019, siendo analizada desde el punto de vista del proceso en ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Comercial Vista Alegre S. A. C., Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-18)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades de control interno del área de almacén y establecer su efecto en la rentabilidad de la empresa comercial Vista Alegre S.A.C.
Por ese ...
El control interno y la rentabilidad de las instituciones financieras: una revisión sistemática de la literatura científica del año 2010 – 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-09)
Acceso abierto
La revisión sistemática busca formular a diferentes cuestionamientos sobre la sociedad bajo el uso de variedades de elementos metodológicos, avalado por distintas investigaciones previamente realizadas, los cuales tienen ...
Deficiencias del control interno de almacén y la incidencia en la rentabilidad de la Empresa Delaborum Plus S.A.C Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-25)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar y evaluar las deficiencias del Control Interno del almacén y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Delaborum Plus S.A. C Trujillo. Para ello, se ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta de la empresa Salutaris S.A.C, Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-16)
Acceso abierto
La presente investigación: “Debilidades del Control Interno del área de Almacén en la Utilidad Bruta de la empresa Corporación Salutaris S.A.C, de Trujillo, año 2019. Tiene la finalidad de respaldar la información del marco ...
Control interno en el área de tesoreria y su influencia en la rentabilidad de la empresa Corporacion Empresarial C&Z S.A.C. distrito de San Isidro, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-06-17)
Acceso abierto
El propósito de estudio es evaluar si el control interno en el área de tesorería influye en la rentabilidad de la Empresa Corporación Empresarial C&Z SAC del distrito de San Isidro en el año 2018. Material y método: el ...
Control interno de las cuentas por cobrar y su efecto en la rentabilidad de las empresas: una revisión sistemática
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-18)
Acceso abierto
El presente artículo es producto de una revisión sistemática que tuvo como objetivo establecer y contrastar las metodologías y hallazgos especialmente que guarden correlación con el tema de estudio control interno de cuentas ...