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Mostrando ítems 321-330 de 461
Implementación del control interno en el área de ventas y su efecto en la liquidez de la empresa Food & Health Consulting S. A. C. en el año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2022-10-21)
En un mundo altamente competitivo, tecnológico y globalizado, las empresas requieren de sólidos controles internos para adaptarse a los nuevos modelos e instrumentos financieros del negocio. Por ello, el presente estudio ...
Control interno del IGV de turistas no domiciliados en la empresa hotelera Miramar, Lima - 2020
(Universidad Privada del Norte, 2023-02-08)
Acceso abierto
La presente investigación denominada: “ CONTROL INTERNO DEL IGV DE LOS TURISTAS NO DOMICILIADOS EN LA EMPRESA HOTELERA MIRAMAR, LIMA - 2020”, tuvo como objetivo determinar la manera como se administra el control interno a ...
Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Global Servicio Integral Médico S. A., Comas, 2021
(Universidad Privada del Norte, 2023-03-31)
El objetivo general fue determinar en qué manera las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la empresa Global Simed S.A., Comas, 2021.
La metodología usada fue de alcance correlacional descriptiva, de ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad del Consorcio Roga S. A. C., de la ciudad de Trujillo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-10)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de las debilidades del control interno del área de almacén en la rentabilidad del Consorcio Roga SAC, de la ciudad de Trujillo, 2019.
El ...
El control interno y su influencia en la rentabilidad del laboratorio CEMEDIC S. A. C. - Lima 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-04-22)
Acceso abierto
La presente investigación titulada “EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL LABORATORIO CEMEDIC S.A.C. - LIMA 2021, se trata de una investigación no experimental de tipo transversal, el objetivo general ...
Debilidades en el control interno del área de créditos y cobranzas y su impacto en la provisión de cobranza dudosa de la empresa Crops Protection S. A. C., Trujillo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-05-18)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades en el control interno del área de créditos y cobranzas, para así establecer su impacto en la provisión de cobranza dudosa de la empresa ...
Implementación del control interno en la emisión de los comprobantes y su incidencia en la evasión tributaria, en Turismo Civa S. A. C. Cercado de Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2022-10-18)
Acceso abierto
En la presente tesis titulada “Implementación del Control Interno en la Emisión de los comprobantes y su incidencia en la Evasión tributaria en Turismo Civa SAC. Cercado de
Lima 2020.” El diseño de la investigación es de ...
Control interno como herramienta de gestión. Revisión de la literatura 2013- 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-04-24)
Acceso abierto
El objetivo que da origen a la realización de la presente revisión sistemática es el de hacer una revisión académica reciente en las diversas bibliografías y bases de datos científicas que permitan conocer cómo se ha venido ...
Control interno de las cuentas por cobrar de las empresas textiles en Balconcillo, La Victoria - Lima 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-07-22)
Acceso abierto
La presente investigación denominada “Control interno de las cuentas por cobrar de las empresas textiles en Balconcillo, La Victoria - Lima 2019”; tuvo como objetivo explicar el control interno de las cuentas por cobrar ...
Control interno en el área de tesorería de los colegios religiosos: una revisión de la literatura científica en los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-19)
Acceso abierto
La presente revisión de la literatura tiene como finalidad analizar los procedimientos teóricos
y empíricos sobre el control interno en el área de tesorería en los colegios religiosos privados,
así como los cambios que ...