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Mostrando ítems 41-50 de 63
La implementación de un programa de auditoría operativa para el mejoramiento del control interno de una empresa de comercialización textil en Buenos Aires, Argentina - 2022
(Universidad Privada del Norte, 2022-10-21)
Acceso abierto
Hoy en día, muchas empresas están recayendo en el error de omitir la supervisión de un auditor con el fin de mostrar la realidad de la situación empresarial y la formalidad en que se debe de regir para llegar al cumplimiento ...
La auditoría interna y la gestión de la calidad de servicio en la I.E.P Mercedario “San Pedro Pascual”, Arequipa – Perú, 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-20)
Acceso abierto
La presente investigación se desarrolló en una empresa educativa, cuyo objetivo es
determinar la relación de la auditoría interna y la gestión de la calidad de servicio en la I.E.P
Mercedario “San Pedro Pascual”, Arequipa. ...
Revisión sistemática del control interno y la liquidez en las empresas comerciales, Lima 2019
(Universidad Privada del Norte, 2019-07-19)
Las constantes preocupaciones por reincidencias de fallas en los procesos, fraudes o
malos entendidos, el conformismo de ciertos directivos y empleados en obtener solamente
lo suficiente para pagar sus facturas; no ...
Revisión sistemática del control interno de los inventarios en las empresas comerciales, Lima 2019
(Universidad Privada del Norte, 2019-09-07)
El presente trabajo de revisión sistemática obtiene su razón de ser el poder revisar en lo
que va de la presente década, diversos estudios que traten acerca del control interno de los
inventarios, se recurrió a ...
Revisión sistemática del control interno y su incidencia en las cuentas por cobrar, en las empresas comerciales de Lima 2019
(Universidad Privada del Norte, 2019-07-08)
En el presente trabajo de investigación trata sobre la Aplicación de un Modelo de
Control Interno, y su incidencia en las Cuentas por Cobrar. Para la recolección de
información se ha usado fuentes de información como: ...
Optimización del proceso contable y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los clientes del Estudio Contable Reynaga Consultores, Los Olivos 2021
(Universidad Privada del Norte, 2023-03-13)
Acceso abierto
La gestión de todo emprendimiento requiere de ciertas competencias mínimas, las cuales se sustentan, entre otros conceptos, en una adecuada organización de las actividades que se desarrollan al interior de la entidad, tal ...
Propuesta de mejora en el control de las rendiciones de las tarjetas de crédito corporativas en la empresa Euromotors S. A., Lima, año 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-07-19)
Acceso restringido
En el ámbito corporativo se realizan erogaciones y desembolsos de dinero de modo que las empresas puedan cubrir sus necesidades y así continuar con sus actividades diarias propias de su giro de negocio, los mismos que ...
El control interno contable y su efecto en las contingencias tributarias del Estudio Lázaro Abogados & Consultores EIRL, Lima, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2023-03-01)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se justificó por su posible solución de contribuir a fortalecer el control interno contable y evitar las contingencias tributarias de la empresa en estudio. El objetivo general fue, ...
Control interno y gestión de efectivo de la empresa Inversiones ACJJ S. A. C., Lima, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2023-08-16)
Acceso abierto
INVERSIONES ACJJ S.A.C., se ubica en la ciudad de Lima del distrito de Surco, posee seis años en el rubro de la gastronomía y se cataloga como uno de los restaurantes con crecimiento elevado por la gran afluencia que posee ...
El control interno y la liquidez en las importaciones de la empresa Monteverde Aduanera SAC, 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-07-19)
Acceso cerrado
El presente estudio tuvo el objetivo fue definir como la implementación del control interno influye dentro de la liquidez en la empresa Monteverde Aduanera SAC, durante el periodo 2022, se desarrolló bajo una metodología ...