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Mostrando ítems 31-40 de 96
El sistema de control interno en el área de almacén y la mejora en la liquidez, de la Cebichería y Marisquería Morena de Oro S.R.L. año 2021
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-30)
Acceso abierto
El desarrollo de ésta investigación titulada “El sistema de control interno en el área de
almacén y la mejora en la liquidez de la cebichería y marisquería Morena de Oro S.R.L. año
2021” tiene como objetivo demostrar ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta de la empresa Salutaris S.A.C., Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-30)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se ha realizado en la empresa Salutaris S.A.C.
con el fin de determinar el efecto que tiene las debilidades del control interno en el área de
almacén y su efecto en la Utilidad ...
Control interno en la empresa de servicios de consultoría: revisión de la literatura durante los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-11)
Acceso abierto
La presente investigación contiene la propuesta de mejoramiento a las problemáticas de las
empresas con las distintas perspectivas que existen en relación al control interno, expresando
por qué y para qué es importante ...
Control interno de caja y su efecto en el activo disponible de una empresa de servicio de transporte, Trujillo 2020-2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-12-27)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto del control interno de caja en el activo disponible de una empresa de servicio de transporte, Trujillo 2020-2021. El tipo de investigación es ...
Análisis de control interno en las cuentas por cobrar y la morosidad de Kimsa Capital S. A. C., Trujillo 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-11-28)
Actualmente las empresas conforman una parte fundamental en el mercado debido a
la contribución que genera riqueza y ayuda a la creación de puestos de trabajo. Claramente
esta situación conlleva a obtener dificultades ...
Control del presupuesto y su incidencia en la rentabilidad del Consorcio Educativo Mentes Brillantes SAC, Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2022-12-15)
Acceso abierto
El trabajo de investigación que se presenta tiene como objetivo principal determinar si un adecuado control del presupuesto mejora la rentabilidad del Consorcio Educativo Mentes Brillantes SAC, en el periodo 2019. Ubicada ...
El control interno en su influencia en el área de extracción mineral en la empresa Grupo Osma SAC -Trujillo 2022
(Universidad Privada del Norte, 2022-12-05)
El trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la influencia del control
interno en el área de extracción de minerales en la empresa Grupo Osma S.A.C.,
2022, desde del análisis de observación realizada al área ...
Gestión de compras y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Suyopampa E. I. R. L. Trujillo, 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-12-15)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión de compras en la rentabilidad de la empresa Inversiones Suyopampa E.I.R.L, mediante la aplicación de una metodología de tipo ...
Debilidades del sistema de control interno de inventarios y su efecto en la liquidez de la empresa BM3 Norte S. R. L. Trujillo, 2021-2022
(Universidad Privada del Norte, 2022-11-28)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto en la liquidez por las debilidades del control interno del área de almacén de la empresa BM3 NORTE S.R.L.
Se realizó el proceso de investigación, ...
Incidencia del control interno en la mejora de la gestión del talento humano de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, año 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-12-05)
Acceso abierto
La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la incidencia de la implementación del control interno en la mejora de la gestión del talento humano en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ...