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Mostrando ítems 1-10 de 137
El control interno en la rentabilidad empresarial. Una revisión sistemática en los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-17)
Acceso abierto
El presente trabajo llamado EL CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL se ha elaborado con la intención de evaluar e investigar el control interno incide en rentabilidad empresarial y de qué manera se puede mejorar ...
Control interno de inventario en las empresas de servicios logísticos en la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-23)
Acceso abierto
El análisis realizado en el presente trabajo se denomina “Control interno de inventario en
las empresas de servicios logísticos en la provincia constitucional del Callao, periodo 2019”.
Se tiene como objetivo determinar ...
Control interno en el área de compras en las empresas del centro comercial, Galería Mercado Central, distrito de Lima, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de Tesis tiene como finalidad estudiar el control interno del área de compras de las empresas del Centro Comercial, Galería Mercado Central, Distrito de Lima, 2019 y engloba un desarrollo progresivo de ...
Implementación del sistema de control interno y la toma de decisiones en las PYMES del distrito de Lima, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-12)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir como incide la implementación del sistema de Control Interno en la toma de decisiones de las PYMES del distrito de Lima, 2018.
La investigación es de tipo ...
El control interno de la ejecución del gasto público en la SUTRAN año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-23)
Acceso abierto
La gestión de los recursos públicos de una Entidad Gubernamental se basa
principalmente en el cumplimiento de la normativa y en la capacidad del cumplimiento
de sus objetivos, esto se evidencia a través de la programación, ...
El control interno y su incidencia en la gestión de cuentas por pagar a proveedores de la empresa Edpyme Acceso Crediticio S. A. 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-10)
Acceso abierto
En el presente trabajo se analiza la relación entre el control interno y su incidencia en
la gestión de cuentas por pagar a proveedores de la empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A.
2019, ya que se observó una deficiencia ...
El control interno en el uso de los recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-17)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación lleva por título “El Control Interno en el uso de los Recursos Financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020”; el mismo que tuvo como objetivo general “Determinar cómo ...
Los informes del servicio de control simultáneo y su incidencia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Contumazá, 2019-2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-01)
Acceso abierto
La presente investigación, se planteó como objetivo general: Determinar de qué manera, la atención de las situaciones adversas contenidas en los Informes de Servicio de Control Simultáneo, inciden en la Gestión de la ...
Factores limitantes para la implementación del área de control interno en la unidad de gestión educativa local de Cajamarca, año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-01)
Acceso abierto
La investigación, tuvo como objetivo general identificar el factor más limitante en la implementación del área del Control Interno en la Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, año 2019, a partir de allí se planteó ...
Control interno de cuentas por pagar de la empresa Lomersa Empresarial SRL, Breña 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-25)
La presente investigación denominada “Control interno de cuentas por pagar de la
empresa Lomersa Empresarial SRL, Breña 2020” tuvo como objetivo describir el
control interno de cuentas por pagar que fueron como objeto ...