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dc.contributor.advisorArias Fratelli, Ruperto Hernán
dc.contributor.authorVega Mallqui, Noe Tubias
dc.date.accessioned2019-10-05T16:18:15Z
dc.date.available2019-10-05T16:18:15Z
dc.date.issued2019-09-24
dc.identifier.citationVega, N. T. (2018). Diseño de control interno para el área de tesorería para reducir los faltantes en una empresa comercializadora de medicamentos, Comas, 2018 (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/22006es_PE
dc.identifier.other657 VEGA/D 2018es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/22006
dc.description.abstractRESUMEN El objetivo del presente trabajo es desarrollar la aplicación de la Revisión Sistemática, de igual forma la identificación, el análisis y el proceso para la selección de las fuentes para la investigación. En tal sentido se presenta en una tabla las bases de datos obtenidas, de fuentes aceptadas como Redalyc, Google Académico, Alicia Concytec, entre otros. Asimismo se detallan los criterios de selección teniendo en cuenta que la información no sea de demasiados años anteriores u obsoleta, e inclinándonos más por información referente a libros y tesis, en donde se utilizaron palabras claves. De igual manera, se muestra las tendencias que se obtiene en el proceso de búsqueda de información por variable de investigación, tomando las más relevantes para la ejecución de resultados. Del mismo modo se describen las limitaciones que se presentaron al obtener información del tema. Por último, se realiza un resumen de los resultados mediante el uso de tablas para su interpretación. PALABRAS CLAVES: Control Interno, Tesorería, Auditoria.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectAnálisis de costoses_PE
dc.subjectRiesgo financieroes_PE
dc.subjectAuditoriaes_PE
dc.titleDiseño de control interno para el área de tesorería para reducir los faltantes en una empresa comercializadora de medicamentos, Comas, 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelBachilleres_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameBachiller en Contabilidad y Finanzases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeComases_PE
renati.discipline411156es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_PE


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