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dc.contributor.advisorLinares Guerrero, Melva
dc.contributor.authorGutiérrez Alcántara, Ever Stip
dc.contributor.authorSalazar Barturen, Alex
dc.date.accessioned2022-02-11T20:40:38Z
dc.date.available2022-02-11T20:40:38Z
dc.date.issued2021-10-12
dc.identifier.citationGutiérrez, E. S., & Salazar, A. (2021). Control interno – Modelo COSO III en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29490es_PE
dc.identifier.other657.458 SALA 2021es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11537/29490
dc.description.abstractLa presente investigación se planteó como objetivo general: Determinar de qué manera el control interno- modelo COSO III, influye en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020., así mismo, se planteó como hipótesis general que el control interno- modelo COSO III, influye positivamente, en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020. para tal fin se aplicó un cuestionario, una guía de entrevista y se realizó revisión documental, La población estuvo conformada por 8 trabajadores, siendo la investigación de tipo básica, nivel descriptivo; diseño no experimental de corte transversal, enfoque cualitativo. Finalmente, los resultados obtenidos conllevaron a determinar el control interno- modelo COSO III, influye positivamente, en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020. como se puede observar de acuerdo a los resultados presenta una calificación poco eficiente con una calificación de 0.52, que evidencia una mala implementación de controles en el proceso de adquisiciones y contrataciones, no cuenta con políticas documentales de control interno, incidiendo en el logro de objetivos de manera deficiente; a la vez mostrando inseguridad en los usuarios internos y externos de la empresa; de la misma manera los controles internos, según enfoque COSO III, son deficientes y en algunos componentes poco eficientes con una ponderación de 0.47 en cuanto a ambiente de control, de 0.56 en cuanto a evaluación de riesgos, de 0.60 en cuanto a actividades de control, de 0.53 en cuanto a información y comunicación y 0.46 en cuanto a supervisión.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de Américaes_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada del Nortees_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPNes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectAdquisiciones en las empresases_PE
dc.subjectContratoses_PE
dc.titleControl interno – Modelo COSO III en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada del Norte. Facultad de Negocioses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
thesis.degree.programPregradoes_PE
dc.description.sedeCajamarcaes_PE
renati.advisor.dni26704185
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7377-423Xes_PE
renati.author.dni41355339
renati.author.dni41804741
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorOblitas Jaeger, Luis Eduardo
renati.jurorIspilco Bolaños, Segundo Jose
renati.jurorMendoza Sanchez, Juan Romelio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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