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Mostrando ítems 21-23 de 23
Debilidades en el control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Logairsa E.I.R.L. Trujillo 2017: revisión de la literatura
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-20)
Acceso abierto
El concepto de control interno en el área de almacén comprende a los procedimientos, políticas, normas y mecanismos que se encargan de evaluar todas aquellas actividades dentro del área en mención. El control interno se ...
La auditoría financiera y su incidencia en las cuentas por cobrar en las empresas de transportes: una revisión de la literatura científica de los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2020-07-26)
Acceso abierto
En este trabajo se considera, lo importante que puede llegar hacer la Auditoria Financiera en los grupos empresariales, en los otros lugares del mundo, sin considerar que este en la parte pública o privada. El objetivo de ...
El control interno del activo fijo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Clínica Limatambo S.A.C. del año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-04)
Acceso abierto
El objetivo de investigación es demostrar que tan eficiente puede ser un sistema de control interno instalado en una empresa, para ello se ha logrado recopilar información científica con una antigüedad no mayor a 8 años, ...