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Mostrando ítems 1-10 de 11
El control interno en la rentabilidad empresarial. Una revisión sistemática en los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-17)
Acceso abierto
El presente trabajo llamado EL CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL se ha elaborado con la intención de evaluar e investigar el control interno incide en rentabilidad empresarial y de qué manera se puede mejorar ...
Control interno de activo fijo en empresas de servicios
(Universidad Privada del Norte, 2019-04-16)
Acceso abierto
En la mayoría de las empresas de servicios, la inversión más importante está conformada
por los Activos Fijos, los cuales representan una parte importante del total de los activos de
la empresa, es decir, constituyen un ...
El control interno del área de cobranzas, revisión sistemática en los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2019-08-05)
Acceso abierto
El continuo problema en el control interno del área de cobranzas se ha convertido en una preocupación constante, para las empresas.
El objetivo de esta investigación es realizar una investigación y revisión sistemática ...
El control interno de cuentas por cobrar en América Latina, en los últimos diez años: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-29)
Acceso abierto
La gerencia necesita un soporte que le garantice en gran medida el logro de sus metas, lo que conlleva a realizar los mecanismos de control interno respectivos para amenguar la ineficiencia de las funciones administrativas.
El ...
Control interno de inventario basado en el modelo COSO II en las empresas del sector industrial en el Perú: una revisión sistemática de la literatura científica en los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-11)
Acceso abierto
En el año 2006, nuestro país asume el modelo COSO como marco conceptual mediante la Norma de Control Interno, RC N° 320-2006-CG por la serie de beneficios que brinda en las entidades. Sin embargo, muchas organizaciones ...
Incidencia del control interno en las cuentas por cobrar comerciales de la empresa Gelafrut S. R. L. en el distrito de San Luis 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-11-06)
El presente trabajo es una investigación que tiene el propósito de evaluar la incidencia del control interno en las cuentas por cobrar comerciales de la empresa Gelafrut S.R.L. en el Distrito de San Luis 2016.
El diseño ...
Control interno en las instituciones públicas: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2018-10-27)
Acceso abierto
En el presente trabajo pretende revelar la evolución e importancia de la
implementación del control interno en las entidades del sector público, se reflejara en un
breve recuento el desarrollo de la normatividad de control ...
Sistema de control interno de la gestión de las cuentas por cobrar en la empresa SAYCA Hotel S.R.L
(Universidad Privada del Norte, 2019-04-17)
El presente trabajo de investigación trata sobre el Sistema de Control Interno de la
Gestión de las Cuentas por Cobrar en la Empresa Sayca Hotel S.R.L. la misma que se
encuentra ubicada en el Distrito de Miraflores de ...
Control interno en el área de tesorería de los colegios religiosos: una revisión de la literatura científica en los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-19)
Acceso abierto
La presente revisión de la literatura tiene como finalidad analizar los procedimientos teóricos
y empíricos sobre el control interno en el área de tesorería en los colegios religiosos privados,
así como los cambios que ...
Control interno en el área de almacén de los hospitales públicos en los últimos 10 años: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-14)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar y describir el mecanismo de control interno del área de almacén en los Hospitales Públicos del Perú, durante los últimos diez años, obteniendo como ...