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Mostrando ítems 21-30 de 68
Implementación de un sistema contable y su incidencia en los estados financieros de Cousin Import SAC, Lima 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-02)
Acceso abierto
Al asumir el cargo de asistente contable en Cousin Import SAC fui encontrando
algunos problemas como la falta de un sistema contable que hoy en día es necesario
para agilizar la información; por otro lado, el flujo de ...
Propuesta de plan de mejora en el control interno de la empresa constructora Mantenimiento y Montajes SA
(Universidad Privada del Norte, 2021-08-23)
Acceso abierto
El presente trabajo propone mejorar de una manera eficiente el control interno en
las cuentas por pagar, ajustándose a las políticas, procedimientos y estrategias que tiene la Empresa Constructora Mantenimiento y Montajes ...
El capital de trabajo y la rentabilidad de las empresas cementeras que cotizan en la BVL en el 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-08-17)
Acceso abierto
El presente proyecto de tesis tiene como objetivo identificar si existe relación entre el capital
de trabajo y la rentabilidad de las empresas cementeras que cotizan en la BVL en el 2020,
en la cual se consideró como ...
Aplicación del control de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa L. S. C. E. I. R. L. Ate, periodo 2017
(Universidad Privada del Norte, 2021-05-18)
Acceso abierto
El siguiente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de demostrar la incidencia de la aplicación del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa L.S.C. E.I.R.L. del distrito de Ate, la cual se ...
Influencia del control interno en el almacén para mejorar la rentabilidad de la empresa distribuidora Mi Mar S.A.C., Pueblo Libre, en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo establecer la influencia del control interno en el almacén, esto permite mejorar la rentabilidad de la empresa Distribuidora Mi Mar S.A.C.
Para ello, se realizó ...
Control interno y su incidencia en la gestión de compras en la empresa Negociaciones e Inversiones Ray S.A.C. en el distrito de Puente Piedra, Lima-2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-19)
Acceso abierto
El presente estudio desarrollado tiene como objetivo general determinar de qué manera el control
interno incide en la gestión de compras en la empresa Negociaciones e Inversiones Ray S.A.C. en
el distrito de Puente Piedra- ...
Implementación del control interno en el área de cobranzas para mejorar la liquidez de Telefónica Ingeniería de Seguridad Perú SAC, Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-13)
Acceso abierto
Las fallas fuertemente reincidentes dentro de los procesos y normativas, la falta de discernimiento y conformismo de las gerencias y direcciones de Telefónica Ingeniería de Seguridad Perú SAC (TIS Perú S.A.C); además, de ...
Influencia del control interno en la gestión de créditos y cobranzas en la Compañia e Inversiones Forli S.A.C año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-28)
Acceso abierto
Se realizó esta investigación con el propósito es demostrar cuan influyente es un control interno en gestión de créditos y cobranzas de la COMPAÑÍA E INVERSIONES FORLI S.A.C. en el año 2017.
La metodología empelada en ...
Control en cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Importaciones V&C S.A.C., 2017
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-24)
Acceso abierto
La presente investigación surge por la existencia de empresas que operan sin considerar algunos procedimientos que ayuden a realizar un adecuado control en el desarrollo de sus actividades, en la mayoría de los casos se ...
Propuesta de implementación de factoring para mejorar la liquidez de la empresa Aislamontajes S.A.C
(Universidad Privada del Norte, 2020-01-13)
Acceso abierto
La empresa Aislamontajes Contratistas Generales S.A.C (Conocido comercialmente como AISLAMONTAJES) con RUC 20554045775 ubicado en Jiron Tamarugal 262 en la provincia constitucional del Callao, inició sus operaciones el 16 ...