Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 22
La ley SOX sección 404 y su incidencia en el control de compras y ventas de la empresa de transporte de carga Transp Vip Group S.A.C. en la ciudad de Lima, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2019-12-12)
Acceso abierto
La investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la Ley SOX Sección 404 incide en el control de compras y ventas de una empresa de transporte de carga en Lima, 2019. Se definió una metodología de la ...
Gastos no deducibles y su incidencia en el impuesto a la renta en la empresa Hiper S.A. en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo muestra uno de los problemas más recurrentes que afrontan las empresas
Comerciales, Industriales y de Servicios del sector privado es el permanente riesgo que existe
ante un desconocimiento ...
Propuesta de reestructuración de centros de costos y su influencia en el control de inventarios de la empresa Eduparques Perú S.A.C
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-06)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si la
re estructuración de centros de costos influye en el control del inventario de la empresa
Eduparques Perú S.A.C.
Para llevar a cabo este ...
Propuesta de mejora del control interno de las cuentas por cobrar para el incremento de la rentabilidad en la empresa RD Rental S. A. C. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo titulado Propuesta de Mejora del Control Interno de las Cuentas Por Cobrar
para el Incremento de la Rentabilidad en la empresa RD Rental S.A.C. 2017, pretende enfocarse
en la mejora de los procesos ...
Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación cuyo título es “Impacto del Control Interno en las fases de
contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra – ejercicio 2016”, tuvo como
objetivo general establecer ...
Mejora del control interno para disminuir riesgos de fraude del área de tesorería en promotores ejecutivos S. A. C. - Cercado de Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
En la actualidad existen problemas en las empresas públicas y privadas con el manejo del
control interno, esto ocasiona que en un corto o mediano plazo quiebren debido a un mal manejo
económico, trayendo consigo una mala ...
Plan de mejora en el control interno de la emisión de cheques para el incremento de rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez EIRL de octubre 2016 a abril 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar mejora en el control de
la emisión de cheques para incrementar la rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez
EIRL para el año 2018, ya que se ...
Propuesta de mejora en el control interno del procedimiento de pago a proveedores para obtener liquidez en la empresa Territorio y Medio Ambiente S. A. C., 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
Ante la globalización, actualmente las empresas se encuentran atravesando por una gran
competencia en todos sus aspectos, es por ello que para poder diferenciarse del resto, toda
empresa tiene que buscar alternativas que ...
Propuesta de mejora del control interno del efectivo para incrementar la rentabilidad en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera SAC para el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo buscar la mejora del control interno del
efectivo en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera S.A.C de la ciudad de Lima.
Mediante el presente informe de investigación ...
Control interno y su relación con la ejecución de pagos del área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-05-07)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación: “Control interno y su relación con la ejecución de pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018”, recoge como aspecto sustancial determinar la relación de la ...