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Mostrando ítems 21-30 de 32
El proceso del ambiente de control en el control interno, en una MYPE de turismo de Lima Metropolitana durante el periodo 2016-2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-07)
Acceso abierto
La investigación tiene por objetivo, determinar el proceso del ambiente de control en el control interno, en una MYPE de turismo de Lima Metropolitana, debido a que por mucho tiempo el alcance del Control Interno estuvo ...
Influencia de las políticas de control gerencial en el área de cuentas por pagar de la empresa Mexicam Perú S.A.C, Lima 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-04-19)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación nace por la existencia de empresas que operan sin tener en cuenta procedimientos para realizar una adecuada gestión en sus actividades, laborando, en la mayoría de los casos, de manera ...
El incumplimiento de las políticas de ventas al crédito y su incidencia en la morosidad de los clientes de la empresa comercial Arnaldo Vega SAC – Trujillo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-11-19)
El área de créditos de una empresa es pieza clave dentro de la misma, esto viene a estar
directamente relacionado con los ingresos de la compañía y con su capital de trabajo, reflejándose
en su salud financiera.
En un ...
Propuesta de mejora del control interno de las cuentas por cobrar para el incremento de la rentabilidad en la empresa RD Rental S. A. C. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo titulado Propuesta de Mejora del Control Interno de las Cuentas Por Cobrar
para el Incremento de la Rentabilidad en la empresa RD Rental S.A.C. 2017, pretende enfocarse
en la mejora de los procesos ...
Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación cuyo título es “Impacto del Control Interno en las fases de
contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra – ejercicio 2016”, tuvo como
objetivo general establecer ...
Mejora del control interno para disminuir riesgos de fraude del área de tesorería en promotores ejecutivos S. A. C. - Cercado de Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
En la actualidad existen problemas en las empresas públicas y privadas con el manejo del
control interno, esto ocasiona que en un corto o mediano plazo quiebren debido a un mal manejo
económico, trayendo consigo una mala ...
Plan de mejora en el control interno de la emisión de cheques para el incremento de rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez EIRL de octubre 2016 a abril 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar mejora en el control de
la emisión de cheques para incrementar la rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez
EIRL para el año 2018, ya que se ...
Propuesta de mejora en el control interno del procedimiento de pago a proveedores para obtener liquidez en la empresa Territorio y Medio Ambiente S. A. C., 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
Ante la globalización, actualmente las empresas se encuentran atravesando por una gran
competencia en todos sus aspectos, es por ello que para poder diferenciarse del resto, toda
empresa tiene que buscar alternativas que ...
Influencia del control interno en la rentabilidad de la empresa MSA Automotriz SAC, Cajamarca 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-04-24)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca, provincia y región
Cajamarca, con el propósito de evaluar la Influencia del Control Interno en la Rentabilidad de
la empresa MSA Automotriz SAC, ...
Propuesta de mejora del control interno del efectivo para incrementar la rentabilidad en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera SAC para el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo buscar la mejora del control interno del
efectivo en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera S.A.C de la ciudad de Lima.
Mediante el presente informe de investigación ...