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Implementación de un sistema de control interno en tesorería y su incidencia en la situación financiera de la empresa Transporte Huanchaco S. A. en la ciudad de Trujillo, en el periodo 2016-2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-27)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
Implementación de un sistema de control interno de tesorería y su influencia en la liquidez de la empresa Inversiones Pucará SAC en la ciudad de Trujillo en el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-04-09)
Acceso abierto
En la presente tesis titulada: “Implementación de un sistema de control interno de tesorería y su influencia en la liquidez de la empresa Inversiones Pucará SAC en la ciudad de Trujillo en el año 2016”, se evaluaron los ...
Nivel de cumplimiento de la normativa sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría de la Caja Chiclayo S.A. del año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-06-04)
RESUMEN
La presente tesis titulada “Nivel de Cumplimiento de la normativa sobre implementación y
seguimiento de los informes de auditoría de la Caja Chiclayo S.A del año 2016” fue desarrollada
en base a la información ...
El control interno de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa Minimarket San Marcos S. A. C., periodo 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-03-08)
Acceso abierto
El objetivo de la presente tesis fue determinar el grado de relación del control interno de inventarios
en la empresa Minimarket San Marcos S.A.C., periodo 2016. Se trata de una investigación no
experimental de tipo ...
Propuesta de un control interno de los procesos operativos a través de la metodología COSO III en la empresa Boper Mobiliario E. I. R. L. en el periodo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-20)
La presente investigación se realizó con el objetivo: Proponer de un control interno de los procesos
operativos a través de la metodología Coso III en la empresa Boper Mobiliario E.I.R.L, de la ciudad
de Trujillo, 2018. ...
Los procedimientos documentados y su incidencia en la reducción de costos del proceso de fibra de vidrio en Bruce S. A. Trujillo - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-03)
Acceso abierto
El presente trabajo tiene como objetivo reducir costos a través de la implementación de los
procedimientos documentados en el área fibra de vidrio de la empresa FACTORIA BRUCE S.A.
Para lo cual se ha realizado una ...
Implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería para mejorar la liquidez de la empresa comercial Electrotiendas del Perú S. A. C. – Trujillo, en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-05-11)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Constructora MGM Contratistas Generales S.A.C., Trujillo, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades del control
interno del área de almacén y establecer su efecto en la rentabilidad de la empresa
CONSTRUCTORA MGM CONTRATISTAS GENERALES ...
Implementación de un sistema de control de almacén y su efecto en la reducción de pérdidas de materiales en la empresa Fénix Maquinarias S.A.C. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar el efecto de la implementación
de un sistema de control de almacén en la reducción de pérdidas de materiales en el almacén de la
empresa Fénix ...
El incumplimiento de las políticas de ventas al crédito y su incidencia en la morosidad de los clientes de la empresa comercial Arnaldo Vega SAC – Trujillo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-11-19)
El área de créditos de una empresa es pieza clave dentro de la misma, esto viene a estar
directamente relacionado con los ingresos de la compañía y con su capital de trabajo, reflejándose
en su salud financiera.
En un ...