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Mostrando ítems 1-10 de 11
El control interno en créditos y su incidencia en la rentabilidad de la Financiera QAPAQ, Puente Piedra, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-18)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó con el propósito de estudiar, evaluar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “FINANCIERA QAPAQ” para el año 2019”, al haberse observado no cuenta con políticas ...
Revisión sistemática del impacto de un sistema de control interno en la mejora de la efectividad empresarial. Una revisión de la literatura científica de los últimos 5 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-26)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de que las empresas
obtengan una mejor efectividad empresarial utilizando un sistema de control interno ya que este
sistema ayuda a las entidades a ...
El control interno en la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC en el año 2021
(Universidad Privada del Norte, 2023-01-24)
Acceso abierto
El trabajo de investigación desarrollada tiene como objetivo describir la importancia del control interno en la empresa CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA SAC EN EL AÑO 2021. El propósito es demostrar que existen ...
El control interno de cuentas por cobrar en América Latina, en los últimos diez años: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-29)
Acceso abierto
La gerencia necesita un soporte que le garantice en gran medida el logro de sus metas, lo que conlleva a realizar los mecanismos de control interno respectivos para amenguar la ineficiencia de las funciones administrativas.
El ...
Procedimiento de control interno de materiales auxiliares y su incidencia en la reducción de los costos en Bombascorp SAC, Puente Piedra, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-24)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de cada uno de las etapas de la aplicación y revisión sistemática, tomando en cuenta la necesidad de identificar, analizar y procesar de una manera más ...
Control interno de inventario basado en el modelo COSO II en las empresas del sector industrial en el Perú: una revisión sistemática de la literatura científica en los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-11)
Acceso abierto
En el año 2006, nuestro país asume el modelo COSO como marco conceptual mediante la Norma de Control Interno, RC N° 320-2006-CG por la serie de beneficios que brinda en las entidades. Sin embargo, muchas organizaciones ...
La auditoría interna y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del área de canales de la empresa Hermes Transportes Blindados S. A. sucursal Cajamarca, año 2020
(Universidad Privada del Norte, 2023-03-30)
Acceso restringido
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la Auditoría Interna y el desempeño laboral de los trabajadores del Área Canales de la Empresa Hermes Transportes Blindados ...
La implementación de un programa de auditoría operativa para el mejoramiento del control interno de una empresa de comercialización textil en Buenos Aires, Argentina - 2022
(Universidad Privada del Norte, 2022-10-21)
Acceso abierto
Hoy en día, muchas empresas están recayendo en el error de omitir la supervisión de un auditor con el fin de mostrar la realidad de la situación empresarial y la formalidad en que se debe de regir para llegar al cumplimiento ...
La auditoría interna y la gestión de la calidad de servicio en la I.E.P Mercedario “San Pedro Pascual”, Arequipa – Perú, 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-20)
Acceso abierto
La presente investigación se desarrolló en una empresa educativa, cuyo objetivo es
determinar la relación de la auditoría interna y la gestión de la calidad de servicio en la I.E.P
Mercedario “San Pedro Pascual”, Arequipa. ...
La auditoría financiera y su incidencia en las cuentas por cobrar en las empresas de transportes: una revisión de la literatura científica de los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2020-07-26)
Acceso abierto
En este trabajo se considera, lo importante que puede llegar hacer la Auditoria Financiera en los grupos empresariales, en los otros lugares del mundo, sin considerar que este en la parte pública o privada. El objetivo de ...