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Mostrando ítems 1-10 de 20
La auditoría de gestión como instrumento de evaluación para la toma de decisiones, en el área logística de una empresa metal mecánica de Trujillo
(Universidad Privada del Norte, 2005)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis
Nivel de cumplimiento de la normativa sobre implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría de la Caja Chiclayo S.A. del año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-06-04)
RESUMEN
La presente tesis titulada “Nivel de Cumplimiento de la normativa sobre implementación y
seguimiento de los informes de auditoría de la Caja Chiclayo S.A del año 2016” fue desarrollada
en base a la información ...
El control interno y su impacto en el logro de los objetivos del centro educativo “El Divino Maestro” de Laredo
(Universidad Privada del Norte, 2008-06-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de control interno adecuado, en el proceso interno de un centro educativo, constituye un instrumento ...
Implementación de un sistema de control interno de inventarios y la mejora en la rentabilidad de la empresa Repalsa Colors S.A.C. Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-05-22)
Acceso cerrado
RESUMEN
Las pymes en la actualidad conforman un grupo predominante de empresas en el mundo por su
gran contribución a la generación de riqueza y generación de empleo. Sin embargo, tienen
dificultades que ponen en ...
Influencia del control interno en la gestión empresarial de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-04)
Acceso abierto
La presente investigación titulada “Influencia del Control Interno de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A 2017”, tiene como tipo de investigación Aplicada, asimismo con un enfoque cuantitativo, seguidamente con ...
Importancia del control interno en la rentabilidad de la empresa Inverdesa Perú S.A.C., Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-26)
Acceso abierto
RESUMEN
El control interno es pieza clave para asegurar una adecuada gestión tanto a nivel operacional como gerencial, es por esto que podríamos pensar que la falta de ello podría ocasionar una serie de descontroles que ...
Propuesta de plan de mejora en el control interno de la empresa constructora Mantenimiento y Montajes SA
(Universidad Privada del Norte, 2021-08-23)
Acceso abierto
El presente trabajo propone mejorar de una manera eficiente el control interno en
las cuentas por pagar, ajustándose a las políticas, procedimientos y estrategias que tiene la Empresa Constructora Mantenimiento y Montajes ...
Implementación de procedimientos de control interno en el efectivo y equivalente de efectivo en el Centro Educativo SG en Lima, durante el periódo 2016
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-30)
RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre la implementación de procedimientos de control interno en el efectivo y equivalente de efectivo en el Centro Educativo SG en Lima, durante el periodo 2016.
El ...
Control interno en el almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Fabitos S.R.L., Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-12-31)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre el control interno en el almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Fabitos S.R.L., el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera:
En ...
El control interno de cuentas por cobrar en América Latina, en los últimos diez años: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-29)
Acceso abierto
La gerencia necesita un soporte que le garantice en gran medida el logro de sus metas, lo que conlleva a realizar los mecanismos de control interno respectivos para amenguar la ineficiencia de las funciones administrativas.
El ...