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Mostrando ítems 11-20 de 49
Propuesta de un control interno de los procesos operativos a través de la metodología COSO III en la empresa Boper Mobiliario E. I. R. L. en el periodo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-20)
La presente investigación se realizó con el objetivo: Proponer de un control interno de los procesos
operativos a través de la metodología Coso III en la empresa Boper Mobiliario E.I.R.L, de la ciudad
de Trujillo, 2018. ...
Los procedimientos documentados y su incidencia en la reducción de costos del proceso de fibra de vidrio en Bruce S. A. Trujillo - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-03)
Acceso abierto
El presente trabajo tiene como objetivo reducir costos a través de la implementación de los
procedimientos documentados en el área fibra de vidrio de la empresa FACTORIA BRUCE S.A.
Para lo cual se ha realizado una ...
Implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería para mejorar la liquidez de la empresa comercial Electrotiendas del Perú S. A. C. – Trujillo, en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-05-11)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
La influencia del control interno en la gestión de los créditos y cobranzas en la empresa Solutra SRL., Callao 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-06-26)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
Influencia del control interno en la gestión empresarial de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-04)
Acceso abierto
La presente investigación titulada “Influencia del Control Interno de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A 2017”, tiene como tipo de investigación Aplicada, asimismo con un enfoque cuantitativo, seguidamente con ...
Implementación de un sistema de control interno y sus efectos en el área de tesorería de la empresa Skarly Seguridad S.A.C. Carabayllo, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-06-02)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
Importancia del control interno en la rentabilidad de la empresa Inverdesa Perú S.A.C., Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-26)
Acceso abierto
RESUMEN
El control interno es pieza clave para asegurar una adecuada gestión tanto a nivel operacional como gerencial, es por esto que podríamos pensar que la falta de ello podría ocasionar una serie de descontroles que ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Constructora MGM Contratistas Generales S.A.C., Trujillo, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades del control
interno del área de almacén y establecer su efecto en la rentabilidad de la empresa
CONSTRUCTORA MGM CONTRATISTAS GENERALES ...
La implementación del sistema de control interno en la gestión de almacén de la empresa Corporación Machu Picchu, Lima en el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-04-23)
El presente trabajo de investigación nace por la existencia de empresas las cuales
operan sin tener en cuenta procedimientos para realizar una adecuada gestión en
sus actividades, laborando, en la mayoría de casos, de ...
El control interno y su influencia en la rentabilidad de la empresa Contabilidad Corporativa SAC, Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-05)
Acceso abierto
En la actualidad existe una preocupación por las empresas en ejecutar un control interno
eficientemente que influyen en incrementar la rentabilidad de las mismas. La investigación
realizada a la Empresa Contabilidad ...