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Mostrando ítems 21-30 de 154
Propuesta de un control interno de los procesos operativos a través de la metodología COSO III en la empresa Boper Mobiliario E. I. R. L. en el periodo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-20)
La presente investigación se realizó con el objetivo: Proponer de un control interno de los procesos
operativos a través de la metodología Coso III en la empresa Boper Mobiliario E.I.R.L, de la ciudad
de Trujillo, 2018. ...
Los procedimientos documentados y su incidencia en la reducción de costos del proceso de fibra de vidrio en Bruce S. A. Trujillo - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-08-03)
Acceso abierto
El presente trabajo tiene como objetivo reducir costos a través de la implementación de los
procedimientos documentados en el área fibra de vidrio de la empresa FACTORIA BRUCE S.A.
Para lo cual se ha realizado una ...
El control interno y su impacto en el logro de los objetivos del centro educativo “El Divino Maestro” de Laredo
(Universidad Privada del Norte, 2008-06-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de control interno adecuado, en el proceso interno de un centro educativo, constituye un instrumento ...
La demora en las entregas a rendir cuenta, genera problemas que afectan a la empresa agroindustrial Talito S.A., de la ciudad de Tujillo, en el año 2007
(Universidad Privada del Norte, 2008-06-01)
Acceso cerrado
RESUMEN
El presente trabajo está orientado al estudio de la influencia que tiene La demora de las entregas a rendir cuenta y que genera problemas que afectan a la Empresa Agroindustrial Talito S.A, de la ciudad de Trujillo, ...
Implementación de procesos de control de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica Sermetal S. A. C., del distrito de Pataz – La Libertad, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-12-14)
Acceso abierto
Actualmente en las Mypes el control de Inventarios ha cobrado una gran necesidad de aplicarse
adecuadamente, pues se suele gestionar de forma empírica enfrentándose como efecto por los
malos manejos a pérdidas de ...
Aplicación de un sistema de control interno en el proceso de gestión de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa comercial Carodent SAC de Trujillo 2015
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-07)
El presente trabajo de investigación trata de la aplicación de un sistema de control interno
en el proceso de gestión de inventarios de la empresa CARODENT SAC de la ciudad de
Trujillo, dedicada a la comercialización de ...
Implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería para mejorar la liquidez de la empresa comercial Electrotiendas del Perú S. A. C. – Trujillo, en el año 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-05-11)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
Implementación de un sistema de control interno de inventarios y la mejora en la rentabilidad de la empresa Repalsa Colors S.A.C. Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-05-22)
Acceso cerrado
RESUMEN
Las pymes en la actualidad conforman un grupo predominante de empresas en el mundo por su
gran contribución a la generación de riqueza y generación de empleo. Sin embargo, tienen
dificultades que ponen en ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Constructora MGM Contratistas Generales S.A.C., Trujillo, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades del control
interno del área de almacén y establecer su efecto en la rentabilidad de la empresa
CONSTRUCTORA MGM CONTRATISTAS GENERALES ...
El control interno en el área de logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Lunafer SAC, periodo 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-08)
En la actualidad, las empresas desde la más grande hasta la más pequeña, integran sus actividades a través de un plan de organización, métodos y procedimientos, por el cual ellas requieren un adecuado control interno, para ...