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Debilidades del control de inventarios y su efecto en los resultados económicos en la empresa Grifo Horizonte S. A. C., Casa Grande, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-05)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación denominado: “Debilidades del control de inventarios y su efecto en los resultados económicos en la empresa Grifo Horizonte S.A.C., Casa Grande, 2018”, tiene como objetivo demostrar que ...
El nivel de cumplimiento de las directivas de control interno de la Sub-Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Trujillo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-10)
En el presente trabajo de investigación denominado “El Nivel de Cumplimiento de la Directivas de Control Interno en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad de El Porvenir, Trujillo 2018”, tiene como objetivo general ...
Análisis de la ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de objetivos del área comercial de Nor Oil S. A. C., Trujillo- 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-08-18)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar la ejecución presupuestal y su incidencia en la determinación del logro de los objetivos del área comercial en la empresa Nor Oil SAC, periodo 2019, ...
Deficiencias del control interno en las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la morosidad de la empresa Calzados Cavirs, Trujillo,2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-04-17)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las deficiencias del control interno de las cuentas por cobrar comerciales, en la morosidad de la empresa Calzados Cavirs en Trujillo, ...
Gestión de las cuentas por cobrar comerciales para mejorar la liquidez de la empresa Comercializadora y Distribuidora Jimenez S. A. C. del año 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-09-06)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó en base a las cuentas por cobrar de la empresa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JIMENEZ S.A.C. El proyecto se desarrolló cuando se identificó el problema que tenía la empresa ...
Debilidades del control interno en el área de créditos y cobranzas de la empresa de servicios Ingeniería y Tecnología del Norte S. A. C. en Trujillo, periodo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-09-27)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las debilidades de control
interno del área de créditos y cobranzas de la empresa Ingeniería y Tecnología del Norte S.A.C.,
y así mismo plantear una ...
Revisión sistemática del impacto de un sistema de control interno en la mejora de la efectividad empresarial. Una revisión de la literatura científica de los últimos 5 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-26)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de que las empresas
obtengan una mejor efectividad empresarial utilizando un sistema de control interno ya que este
sistema ayuda a las entidades a ...
El sistema de control interno en el área de almacén y la mejora en la liquidez, de la Cebichería y Marisquería Morena de Oro S.R.L. año 2021
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-30)
Acceso abierto
El desarrollo de ésta investigación titulada “El sistema de control interno en el área de
almacén y la mejora en la liquidez de la cebichería y marisquería Morena de Oro S.R.L. año
2021” tiene como objetivo demostrar ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta de la empresa Salutaris S.A.C., Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-30)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se ha realizado en la empresa Salutaris S.A.C.
con el fin de determinar el efecto que tiene las debilidades del control interno en el área de
almacén y su efecto en la Utilidad ...
Control interno en la empresa de servicios de consultoría: revisión de la literatura durante los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-11)
Acceso abierto
La presente investigación contiene la propuesta de mejoramiento a las problemáticas de las
empresas con las distintas perspectivas que existen en relación al control interno, expresando
por qué y para qué es importante ...