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Mostrando ítems 1-10 de 70
El control interno y su incidencia en la gestión de cuentas por pagar a proveedores de la empresa Edpyme Acceso Crediticio S. A. 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-10)
Acceso abierto
En el presente trabajo se analiza la relación entre el control interno y su incidencia en
la gestión de cuentas por pagar a proveedores de la empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A.
2019, ya que se observó una deficiencia ...
El control interno en el uso de los recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-17)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación lleva por título “El Control Interno en el uso de los Recursos Financieros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2020”; el mismo que tuvo como objetivo general “Determinar cómo ...
Los informes del servicio de control simultáneo y su incidencia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Contumazá, 2019-2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-01)
Acceso abierto
La presente investigación, se planteó como objetivo general: Determinar de qué manera, la atención de las situaciones adversas contenidas en los Informes de Servicio de Control Simultáneo, inciden en la Gestión de la ...
Factores limitantes para la implementación del área de control interno en la unidad de gestión educativa local de Cajamarca, año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-01)
Acceso abierto
La investigación, tuvo como objetivo general identificar el factor más limitante en la implementación del área del Control Interno en la Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, año 2019, a partir de allí se planteó ...
Control interno de cuentas por pagar de la empresa Lomersa Empresarial SRL, Breña 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-25)
La presente investigación denominada “Control interno de cuentas por pagar de la
empresa Lomersa Empresarial SRL, Breña 2020” tuvo como objetivo describir el
control interno de cuentas por pagar que fueron como objeto ...
Control interno de existencias de la empresa Envases de Vidrio - S. A. C. Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-26)
El análisis realizado en el presente trabajo tuvo como 0bjetivo describir el control interno
de existencias de la empresa Envases de Vidrio S.A.C, Lima 2020, que permita conocer como debe
ser un adecuado control interno ...
El control interno y su incidencia en el margen operativo de T&D Electric SAC, Los Olivos, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-20)
Acceso abierto
En nuestra investigación, nos proponemos determinar la incidencia del control interno en el
Margen Operativo de T&D Electric SAC, los olivos en el periodo 2019, y aportar nuestras
recomendaciones con las cuales daremos ...
Implementación de control interno de la gestión de bienes muebles en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-25)
El presente trabajo está desarrollado en base a la experiencia en los Procedimientos de
Gestión de Bienes Muebles en el Área de Control Patrimonial de la Universidad Nacional
de Ingeniería, la problemática surge por ...
Control interno – Modelo COSO III en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora de salud Cajamarca, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-12)
Acceso abierto
La presente investigación se planteó como objetivo general: Determinar de qué manera el control
interno- modelo COSO III, influye en el proceso de adquisiciones y contrataciones de la unidad
ejecutora de salud Cajamarca, ...
Control interno de tesorería y su influencia en la liquidez de la empresa Cruz de María Servicios Generales S. R. L., en el año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-15)
Acceso abierto
La investigación se realizó en la empresa Cruz de María Servicios Generales SRL., en
la ciudad de Cajamarca, el objetivo fue determinar de qué manera el control interno de tesorería
influye en la liquidez de la empresa ...