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Mostrando ítems 81-90 de 113
Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación cuyo título es “Impacto del Control Interno en las fases de
contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra – ejercicio 2016”, tuvo como
objetivo general establecer ...
Implementación de un sistema de control interno en los almacenes, para mejorar la gestión de inventario de la Empresa Seguridad Industrial Guevara E.I.R.L. Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-04)
Acceso abierto
En este trabajo de investigación, podemos indicar que el objetivo general es demostrar que, con la implementación de un sistema de control interno en los almacenes, mejorará la gestión de los inventarios en la empresa ...
Propuesta de mejora en el control de existencias para optimizar la determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación de Repuestos S. A. - Callao - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-09)
Acceso abierto
En toda empresa sobre todo en una industrial es indispensable tener un buen control de existencias para optimizar la determinación del costo de producción, y a su vez esto hará que la información proporcionada al departamento ...
Mejora del control interno para disminuir riesgos de fraude del área de tesorería en promotores ejecutivos S. A. C. - Cercado de Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
En la actualidad existen problemas en las empresas públicas y privadas con el manejo del
control interno, esto ocasiona que en un corto o mediano plazo quiebren debido a un mal manejo
económico, trayendo consigo una mala ...
Plan de mejora en el control interno de la emisión de cheques para el incremento de rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez EIRL de octubre 2016 a abril 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar mejora en el control de
la emisión de cheques para incrementar la rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez
EIRL para el año 2018, ya que se ...
Propuesta de mejora en el control interno del procedimiento de pago a proveedores para obtener liquidez en la empresa Territorio y Medio Ambiente S. A. C., 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
Ante la globalización, actualmente las empresas se encuentran atravesando por una gran
competencia en todos sus aspectos, es por ello que para poder diferenciarse del resto, toda
empresa tiene que buscar alternativas que ...
Influencia del Factoring como instrumento en la gestión financiera en la empresa Industrias Val Master S.A.C.; del distrito de Independencia- 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-10-18)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Industrias Val Master SAC,
teniendo como objetivo principal proponer la implementación del Factoring como
instrumento financiero, con la finalidad ...
Propuesta de políticas de créditos y cobranzas y su influencia en el análisis financiero de la empresa Sermefit SAC, Los Olivos 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-12)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar una “POLÍTICA DE
CRÉDITOS Y COBRANZAS Y SU INFLUENCIA EN EL ANALISIS FINANCIERO DE LA
EMPRESA SERMEFIT SAC”, Principalmente es dar a conocer cómo esta ...
Propuesta de mejora del control interno del efectivo para incrementar la rentabilidad en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera SAC para el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo buscar la mejora del control interno del
efectivo en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera S.A.C de la ciudad de Lima.
Mediante el presente informe de investigación ...
Lineamientos de control interno en las cuentas por cobrar comerciales para mejorar la liquidez de la Empresa Procesadora de Pago S.A.C. Lima 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-11-06)
Acceso abierto
La presente tesis que tiene como objetivo principal “ESTABLECER LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PARA MERJORAR LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PROCESADORA DE PAGO S.A.C. – LIMA 2016” con este ...