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Mostrando ítems 61-70 de 93
Implementación de un sistema de control en los ingresos y egresos de efectivo, y su incidencia en la liquidez de la empresa Evelyn SAC, Trujillo 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-12-15)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
Los procedimientos de control interno y la mejora de la gestión del área de tesorería en la empresa Mannucci Diesel SAC - 2015
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-14)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
El control interno y su incidencia en la gestión del área de caja de la empresa Inversiones y Transportes Vip S.A.C., Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-09)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
Relación del control interno con la cultura organizacional de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cajamarca – 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-06-25)
Acceso abierto
La presente tesis, RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LA CULTURA
ORGANIZACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA – 2018, considera que el control interno es muy
importante para resguardar ...
Implementación del control interno en las cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Aquiles Publicidad S.A.C. en la ciudad de Trujillo - año 2015
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-13)
Acceso abierto
En la actualidad las Pymes conforman el grupo predominante de empresas en el mundo por su
gran contribución a la generación de riqueza y creación de empleo. Sin embargo, tienen
dificultades que ponen en riesgo su estabilidad ...
El control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Malaver Estrada Servicios Integrales SAC, Cajamarca 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-02-26)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca, provincia y región
Cajamarca, con el propósito de estudiar y evaluar la Influencia del Control Interno de
inventarios en la Rentabilidad de la empresa Malaver ...
Propuesta de mejora del control interno de las cuentas por cobrar para el incremento de la rentabilidad en la empresa RD Rental S. A. C. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo titulado Propuesta de Mejora del Control Interno de las Cuentas Por Cobrar
para el Incremento de la Rentabilidad en la empresa RD Rental S.A.C. 2017, pretende enfocarse
en la mejora de los procesos ...
Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación cuyo título es “Impacto del Control Interno en las fases de
contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra – ejercicio 2016”, tuvo como
objetivo general establecer ...
Mejora del control interno para disminuir riesgos de fraude del área de tesorería en promotores ejecutivos S. A. C. - Cercado de Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
En la actualidad existen problemas en las empresas públicas y privadas con el manejo del
control interno, esto ocasiona que en un corto o mediano plazo quiebren debido a un mal manejo
económico, trayendo consigo una mala ...
Plan de mejora en el control interno de la emisión de cheques para el incremento de rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez EIRL de octubre 2016 a abril 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar mejora en el control de
la emisión de cheques para incrementar la rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez
EIRL para el año 2018, ya que se ...