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Mostrando ítems 21-30 de 36
Implementación de un sistema de control interno de inventarios y la mejora en la rentabilidad de la empresa Repalsa Colors S.A.C. Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-05-22)
Acceso cerrado
RESUMEN
Las pymes en la actualidad conforman un grupo predominante de empresas en el mundo por su
gran contribución a la generación de riqueza y generación de empleo. Sin embargo, tienen
dificultades que ponen en ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Constructora MGM Contratistas Generales S.A.C., Trujillo, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades del control
interno del área de almacén y establecer su efecto en la rentabilidad de la empresa
CONSTRUCTORA MGM CONTRATISTAS GENERALES ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su influencia en la rentabilidad de una empresa farmacéutica, Trujillo, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-29)
Acceso abierto
El presente trabajo “DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACEN Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA FARMACEUTICA TRUJILLO, 2018, se ha desarrollado con la finalidad determinar las debilidades del ...
Implementación de un sistema de control de almacén y su efecto en la reducción de pérdidas de materiales en la empresa Fénix Maquinarias S.A.C. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-28)
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar el efecto de la implementación
de un sistema de control de almacén en la reducción de pérdidas de materiales en el almacén de la
empresa Fénix ...
El incumplimiento de las políticas de ventas al crédito y su incidencia en la morosidad de los clientes de la empresa comercial Arnaldo Vega SAC – Trujillo 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-11-19)
El área de créditos de una empresa es pieza clave dentro de la misma, esto viene a estar
directamente relacionado con los ingresos de la compañía y con su capital de trabajo, reflejándose
en su salud financiera.
En un ...
Implementación de un sistema de control en los ingresos y egresos de efectivo, y su incidencia en la liquidez de la empresa Evelyn SAC, Trujillo 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-12-15)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
Los procedimientos de control interno y la mejora de la gestión del área de tesorería en la empresa Mannucci Diesel SAC - 2015
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-14)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
El control interno y su incidencia en la gestión del área de caja de la empresa Inversiones y Transportes Vip S.A.C., Trujillo, 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-09)
Acceso cerrado
El autor no autorizó la publicación de la tesis.
Implementación del control interno en las cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Aquiles Publicidad S.A.C. en la ciudad de Trujillo - año 2015
(Universidad Privada del Norte, 2017-02-13)
Acceso abierto
En la actualidad las Pymes conforman el grupo predominante de empresas en el mundo por su
gran contribución a la generación de riqueza y creación de empleo. Sin embargo, tienen
dificultades que ponen en riesgo su estabilidad ...
Implementación del control interno al proceso de crédito y tesorería y la mejora de la situación económica financiera de Inmobiliaria Coliseo Trujillo S. A, en la ciudad de Trujillo, del año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2017-11-23)
Acceso abierto
En auditoría, el término control interno comprende la organización, políticas y
procedimientos adoptados por los que dirigen el negocio, para administrar las
operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades ...