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Mostrando ítems 61-70 de 71
El control interno del activo fijo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Clínica Limatambo S.A.C. del año 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-04)
Acceso abierto
El objetivo de investigación es demostrar que tan eficiente puede ser un sistema de control interno instalado en una empresa, para ello se ha logrado recopilar información científica con una antigüedad no mayor a 8 años, ...
Incidencia de la depreciación de la maquinaria según la Norma Internacional de Contabilidad 16 en el estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa Transportes y Servicios Keito EIRL, Cajamarca, año 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-21)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo fundamental de determinar la incidencia
de la depreciación de la maquinaria según la Norma Internacional de Contabilidad 16, Propiedades,
Planta y Equipo; ...
La depreciación por componentización según la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad, Planta y Equipo y su efecto en la presentación en el estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa Constructora Janley S. R. L., Cajamarca, año 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-10-21)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la depreciación
por componentización según la norma internacional de contabilidad 16 y su efecto en la
presentación de los estados financieros ...
Control interno y gestión de los bienes patrimoniales en la unidad de gestión educativa local de San Miguel – 2021
(Universidad Privada del Norte, 2023-09-26)
Acceso abierto
La investigación titulada “Control Interno y Gestión de los Bienes Patrimoniales en la Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel 2021”, se planteó como objetivo general : Determinar la relación del Control Interno Enfoque ...
El control interno, modelo Coso 2013 y su influencia en la gestión de inventarios de la empresa GASOMI Ingenieros E.I.R.L., Cajamarca, 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-08-26)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo general evaluar el nivel de confianza del control interno, Modelo Coso 2013 y su influencia en la gestión de inventarios, con la finalidad de proponer la implementación de ...
Control interno y su influencia en las cuentas por pagar de la empresa Centro Ferretero SAC Cajamarca, 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-07-05)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene su origen en la existencia de ciertas empresas que operan sin tener en cuenta procedimientos de gestión adecuados en sus operaciones y que en la mayor parte de casos funcionan de ...
El control interno y su influencia en la gestión de cuentas por cobrar de la empresa CFC Centro Ferretero SAC Cajamarca, 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-07-05)
Acceso abierto
Uno de los procesos más importantes en las organizaciones son las cuentas por cobrar, por ello es necesario contar con un control eficiente de la cartera de clientes a fin de evitar los riesgos implícitos que pueden darse ...
Gestión de gastos en la rentabilidad de la Corporación El Dorado, Cajamarca, periodo 2021
(Universidad Privada del Norte, 2022-10-24)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo general determinar cómo incide la gestión de gastos en la rentabilidad de la Corporación El Dorado, Cajamarca, periodo 2021, para ello se utilizó una metodología básica con un ...
Evaluación del control interno y el desarrollo organizacional en la Dirección Sub Regional de Salud Chota, 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-10-02)
Acceso abierto
El Informe COSO I define el control interno como un proceso ejecutado por el consejo de administración, la dirección y miembros de una entidad para brindar confianza en la realización de objetivos en eficacia operativa, ...
El control interno en la gestión de compras directas de la Municipalidad Provincial de Bolivar – La Libertad, periodo 2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-11-15)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo general “Establecer la relación entre el Control Interno en la Gestión de Compras Directas, de la Municipalidad Provincial de Bolívar, periodo 2022” , seguidamente, se plantea ...