Buscar
Mostrando ítems 51-60 de 71
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa transportes Acuario SAC. para los periodos 2016 - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2019-01-23)
Acceso abierto
RESUMEN
La presente investigación se realizó con un propósito de estudiar y evaluar el control interno
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “TRANSPORTES ACUARIO SAC, para los
periodos 2016 - 2017”, se tomó ...
Realidad situacional del control interno como base para el diseño de un sistema de organización contable de la empresa HLMS Contratistas Generales SCRL de la ciudad de Cajamarca en el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2016-03-20)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal describir la situación actual del
control interno en el área contable de la empresa HLMS Contratistas Generales SCRL para utilizarla
como base ...
El sistema de control interno como herramienta de gestión de la unidad de recursos humanos en la Municipalidad Distrital de La Encañada, Cajamarca, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2022-04-21)
Acceso abierto
La presente investigación se planteó como objetivo general: Evaluar el nivel de
implementación del sistema de control interno en la gestión de la Unidad de Recursos
Humanos en la Municipalidad Distrital de la Encañada, ...
La auditoría interna y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del área de canales de la empresa Hermes Transportes Blindados S. A. sucursal Cajamarca, año 2020
(Universidad Privada del Norte, 2023-03-30)
Acceso restringido
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la Auditoría Interna y el desempeño laboral de los trabajadores del Área Canales de la Empresa Hermes Transportes Blindados ...
La auditoria operativa en el proceso de cuentas por cobrar de la empresa Dokumenta Soluciones, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2023-04-13)
Acceso cerrado
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Analizar de qué manera la auditoria operativa incide en el proceso de cuentas por cobrar en la empresa Dokumenta Soluciones, período 2020, para tal fin se ...
El control interno modelo COSO 2013 y su influencia en el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca - 2020
(Universidad Privada del Norte, 2022-01-08)
Acceso abierto
En la presente investigación se utilizó el análisis documental para desarrollar el problema de estudio ¿Cómo el Control Interno modelo COSO 2013 influye en el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital ...
Sistema de control interno y su influencia en el inventario de las empresas: una revisión sistemática
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-01)
Acceso abierto
El siguiente trabajo titulado “Sistema de Control Interno y su Influencia en el inventario de las Empresas: Una Revisión Sistemática”, tiene por objetivo identificar y analizar las publicaciones sobre la implementación ...
El control interno de la gestión pública en el Perú, años 2012 al 2018
(Universidad Privada del Norte, 2019-02-21)
Acceso abierto
La presente revisión sistemática tiene por objetivo investigar qué es lo que se ha publicado y qué
metodología se ha empleado en el estudio sobre el control interno de la Gestión Pública en el Perú,
años 2012 al 2018. ...
La cultura tributaria y la formalización en los negocios del mercado San Antonio en la ciudad de Cajamarca, 2023
(Universidad Privada del Norte, 2023-06-23)
Acceso abierto
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la cultura tributaria con la formalización en los negocios del mercado San Antonio en la ciudad de Cajamarca en el año 2023. El estudio ...
El control interno en la administración de los recursos públicos las municipalidades distritales del Perú
(Universidad Privada del Norte, 2023-05-22)
Acceso abierto
Dicho estudio tiene por finalidad recabar información de datos descriptivos de diversos autores revisados en bases de datos de revistas científicas, revistas digitales y libros relacionados al control interno en la ...