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Mostrando ítems 291-300 de 460
Propuesta de mejora del control interno de las cuentas por cobrar para el incremento de la rentabilidad en la empresa RD Rental S. A. C. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo titulado Propuesta de Mejora del Control Interno de las Cuentas Por Cobrar
para el Incremento de la Rentabilidad en la empresa RD Rental S.A.C. 2017, pretende enfocarse
en la mejora de los procesos ...
Mejora en la calidad de la cadena logística integrada para incrementar la rentabilidad en la sección de frutas y verduras de un supermercado de sector retail - Rímac, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2017-12-15)
Acceso cerrado
RESUMEN
La presente tesis de suficiencia profesional que se presenta a continuación, tuvo como objetivo
determinar la calidad de la cadena logística integrada para incrementar la rentabilidad de la
sección de frutas y ...
Impacto del control interno en las fases de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra - ejercicio 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación cuyo título es “Impacto del Control Interno en las fases de
contratación pública en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra – ejercicio 2016”, tuvo como
objetivo general establecer ...
Mejora del control interno para disminuir riesgos de fraude del área de tesorería en promotores ejecutivos S. A. C. - Cercado de Lima - 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
En la actualidad existen problemas en las empresas públicas y privadas con el manejo del
control interno, esto ocasiona que en un corto o mediano plazo quiebren debido a un mal manejo
económico, trayendo consigo una mala ...
Plan de mejora en el control interno de la emisión de cheques para el incremento de rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez EIRL de octubre 2016 a abril 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar mejora en el control de
la emisión de cheques para incrementar la rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez
EIRL para el año 2018, ya que se ...
Propuesta de mejora en el control interno del procedimiento de pago a proveedores para obtener liquidez en la empresa Territorio y Medio Ambiente S. A. C., 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
Ante la globalización, actualmente las empresas se encuentran atravesando por una gran
competencia en todos sus aspectos, es por ello que para poder diferenciarse del resto, toda
empresa tiene que buscar alternativas que ...
Influencia del control interno en la rentabilidad de la empresa MSA Automotriz SAC, Cajamarca 2018
(Universidad Privada del Norte, 2018-04-24)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca, provincia y región
Cajamarca, con el propósito de evaluar la Influencia del Control Interno en la Rentabilidad de
la empresa MSA Automotriz SAC, ...
Propuesta de mejora del control interno del efectivo para incrementar la rentabilidad en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera SAC para el año 2016
(Universidad Privada del Norte, 2018-02-11)
Acceso abierto
La presente investigación tiene como objetivo buscar la mejora del control interno del
efectivo en la empresa Infraestructuras y Construcciones Valera S.A.C de la ciudad de Lima.
Mediante el presente informe de investigación ...
El control interno y la gestión de inventarios. Una revisión de la literatura científica en los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-25)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de establecer la relación
que tiene el control interno en la gestión de inventarios, justificándose en la carencia de no
contar con un adecuado control ...
Influencia del control interno en los procesos logísticos de las empresas pesqueras de Puerto Malabrigo para una adecuada gestión administrativa
(Universidad Privada del Norte, 2007-06-01)
Acceso abierto
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de control interno adecuado, en el proceso logístico de una empresa pesquera, constituye un instrumento ...