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Mostrando ítems 61-70 de 96
Control interno en el área contable y sus efectos en las obligaciones tributarias de la empresa B&A Contratistas y Transportes Generales SRL Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-05-20)
Acceso abierto
La presente tesis desarrolla el tema “Control interno en el área contable y sus efectos en las obligaciones tributarias de la empresa B&A Contratistas y Transportes Generales SRL Trujillo 2019”.
El objetivo de esta tesis ...
Control interno en las empresas de servicios: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2020-10-23)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los estudios teóricos y empíricos respecto la importancia del control interno en las empresas de servicios para identificar las deficiencias, detectar ...
Sistema de control interno de inventarios en la industria del calzado: una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-02)
Acceso abierto
La presente revisión sistemática ha permitido acceder a información publicada en bases de datos y repositorios de tesis de diferentes universidades del Perú, habiéndose evidenciado que los autores ven el sistema de control ...
Debilidades del control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad del Consorcio Roga S. A. C., de la ciudad de Trujillo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-10)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de las debilidades del control interno del área de almacén en la rentabilidad del Consorcio Roga SAC, de la ciudad de Trujillo, 2019.
El ...
Debilidades en el control interno del área de créditos y cobranzas y su impacto en la provisión de cobranza dudosa de la empresa Crops Protection S. A. C., Trujillo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-05-18)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades en el control interno del área de créditos y cobranzas, para así establecer su impacto en la provisión de cobranza dudosa de la empresa ...
Debilidades en el control interno del área de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Logairsa E.I.R.L. Trujillo 2017: revisión de la literatura
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-20)
Acceso abierto
El concepto de control interno en el área de almacén comprende a los procedimientos, políticas, normas y mecanismos que se encargan de evaluar todas aquellas actividades dentro del área en mención. El control interno se ...
Control interno y su incidencia en los inventarios de la empresa Zapatos Giu, Trujillo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-20)
Acceso abierto
La investigación da a conocer como propósito determinar el nivel de incidencia del control
interno en los inventarios de la Empresa Zapatos Giu, Trujillo 2019; por lo cual, se empleó
como metodología de estudio, la ...
Debilidades del control de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa comercializadora del norte Jemvi S. A. C. – periodo 2020
(Universidad Privada del Norte, 2022-03-16)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las debilidades del control de inventario e identificar la incidencia de estos en la rentabilidad de la empresa comercializadora del norte JEMVI SAC.
La ...
El control de las cuentas por pagar y su efecto en los anticipos de una empresa industrial, Lima 2021-2022
(Universidad Privada del Norte, 2023-05-17)
Acceso cerrado
El presente trabajo titulado “El Control de las Cuentas por Pagar y su efecto en los Anticipos”, tiene como objetivo fortalecer las medidas de control en el otorgamiento de los anticipos, para poder obtener una adecuada ...
Propuesta de diseño de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería en la empresa de transportes Liche E. I. R. L. 2021
(Universidad Privada del Norte, 2023-05-16)
Acceso abierto
Este actual trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la propuesta de diseño de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería en la Empresa de Transportes Liche E.I.R. L., ya que ...