Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 92
Implementación de un control interno en las municipalidades, en los últimos 10 años: una revisión sistemática de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2021-04-21)
Acceso abierto
La presente investigación se orienta en conocer diversos estudios que traten acerca de la Implementación del control interno en las Municipalidades, se recurrió a diversas bases bibliográficas como Google académico, Dialnet, ...
El control interno y su impacto en la rentabilidad de las empresas de minería artesanal en los últimos diez años: una revisión de la literatura científica
(Universidad Privada del Norte, 2021-04-29)
La presente investigación busca la revisión de trabajos, artículos científicos y
repositorios acerca del control interno y su impacto en la rentabilidad de las empresas de
minería artesanal.
El objetivo del presente ...
Procedimiento de control interno de materiales auxiliares y su incidencia en la reducción de los costos en Bombascorp SAC, Puente Piedra, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-02-24)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de cada uno de las etapas de la aplicación y revisión sistemática, tomando en cuenta la necesidad de identificar, analizar y procesar de una manera más ...
El control interno en las cuentas por cobrar de empresas de servicios. Una revisión sistemática de los años 2010-2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-08-26)
Acceso abierto
El presente trabajo de revisión sistemática aborda un tema importante en la actualidad
empresarial. El control interno constituye una herramienta que brinda a la organización
eficiencia, eficacia y objetividad en los ...
Control interno en micro y pequeñas empresas: una revisión de la literatura científica de los últimos 10 años
(Universidad Privada del Norte, 2020-08-26)
Acceso abierto
El control interno es una materia de gran consideración para toda entidad que pretende lograr una gestión impecable en sus respectivas áreas, que les generen beneficios y cumplimiento de sus metas. Usualmente la micro y ...
El control interno y la rentabilidad de las instituciones financieras: una revisión sistemática de la literatura científica del año 2010 – 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-12-09)
Acceso abierto
La revisión sistemática busca formular a diferentes cuestionamientos sobre la sociedad bajo el uso de variedades de elementos metodológicos, avalado por distintas investigaciones previamente realizadas, los cuales tienen ...
Debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta de la empresa Salutaris S.A.C, Trujillo 2019
(Universidad Privada del Norte, 2020-09-16)
Acceso abierto
La presente investigación: “Debilidades del Control Interno del área de Almacén en la Utilidad Bruta de la empresa Corporación Salutaris S.A.C, de Trujillo, año 2019. Tiene la finalidad de respaldar la información del marco ...
Sistema de control interno en las unidades de recursos humanos de las empresas de servicios: una revisión de la literatura científica de los últimos diez años
(Universidad Privada del Norte, 2020-11-13)
Acceso abierto
En el presente se percibe como objetivo describir los Sistemas de Control Interno de las Unidades de Recursos Humanos en Empresas de Servicios descritos en la literatura científica en los últimos 10 años. Las fuentes para ...
El control interno de los activos fijos y su incidencia en la formulación de los estados financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-10-12)
Acceso abierto
En la actualidad, una de las formas para que una empresa invierta es en activos fijos, considerando que estos representan una parte significativa de los activos totales de una empresa, por lo cual son significativas en la ...
Control interno de las cuentas por cobrar y su efecto en la rentabilidad de las empresas: una revisión sistemática
(Universidad Privada del Norte, 2020-02-18)
Acceso abierto
El presente artículo es producto de una revisión sistemática que tuvo como objetivo establecer y contrastar las metodologías y hallazgos especialmente que guarden correlación con el tema de estudio control interno de cuentas ...