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Mostrando ítems 11-20 de 63
Deficiencias del control interno en las cuentas por cobrar en la empresa JC Servicios y Partes E. I. R. L., Pueblo Libre, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-02)
Acceso abierto
El control interno en las cuentas por cobrar en la empresa es importante para minimizar los
riegos y tener una información oportuna y precisa para la toma de decisiones. La presente tesis
tiene como objetivo principal ...
Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-12-02)
Acceso abierto
La investigación presentada tiene como objetivo establecer las debilidades del control
interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S.A.C. Debido a que, en la actualidad, las
empresas presentan serios problemas ...
Control interno de las cuentas por cobrar comerciales y su efecto en la liquidez de Agenciaperu Producciones S. A. C., Independencia, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-25)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera el
control interno de las cuentas por cobrar comerciales afecta la liquidez de Agenciaperu
Producciones S.A.C, Independencia, ...
Propuesta de control interno y su incidencia en la rentabilidad de K’feso S. A. C. Puente Piedra 2017
(Universidad Privada del Norte, 2021-07-07)
Acceso abierto
El control interno y su incidencia en la rentabilidad de KFESO SAC Puente Piedra 2017.El presente trabajo de investigación costa de 4 capítulos, los mismos que a continuación se procede a describir: En el capítulo I se ...
El control interno en el área de tesorería y su relación con la liquidez de la empresa Gamotor Electronic S. A. C 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-07-09)
Acceso abierto
A lo largo de la historia las empresas privadas y públicas, han tenido un desarrollo muy importante dentro de la economía de muchos países y esto se debe al incremento de personas emprendedoras que día a día luchan por ...
El control interno en créditos y su incidencia en la rentabilidad de la Financiera QAPAQ, Puente Piedra, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-11-18)
Acceso abierto
La presente investigación se realizó con el propósito de estudiar, evaluar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “FINANCIERA QAPAQ” para el año 2019”, al haberse observado no cuenta con políticas ...
Gestión financiera de corto plazo y su incidencia en la liquidez en transportes JIT S. A. C, Comas, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-07)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar como la gestión financiera de corto plazo incide en la liquidez en TRANSPORTES JIT S.A.C, Comas, 2018; en la actualidad las empresas procuran mantenerse ...
El control interno en fondos fijos y su incidencia en la liquidez en industria Yomexa S. A. C., Carabayllo, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-06-25)
El objetivo de este estudio es verificar de qué manera el control interno en fondos fijos tiene incidencia en la liquidez de la empresa Yomexa S.A.C, en distrito de Carabayllo periodo 2019, así como también determinar cómo ...
Control interno de tesorería y su incidencia en la presentación de los EE. FF. en Ada Medina Consulting S. A. C., San Borja, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2021-03-25)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación titulado “CONTROL INTERNO DE TESORERÍA Y SU INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS EE.FF. EN ADA MEDINA CON-SULTING S.A.C., SAN BORJA, 2018”, presenta como principal objetivo determinar ...
Control interno contable y su relación con los estados financieros razonables en la Asociación de Cesantes de la UNI, del distrito del Rímac, 2018
(Universidad Privada del Norte, 2020-05-13)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar en qué medida el control interno contable se relaciona con los estados financieros razonables en la Asociación de Cesantes de la UNI.
Se consideró ...