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Influencia del control interno en la gestión empresarial de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A. 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-12-04)
Acceso abierto
La presente investigación titulada “Influencia del Control Interno de la empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A 2017”, tiene como tipo de investigación Aplicada, asimismo con un enfoque cuantitativo, seguidamente con ...
Implementación de un sistema de control interno y sus efectos en el área de tesorería de la empresa Skarly Seguridad S.A.C. Carabayllo, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-06-02)
Acceso cerrado
El autor no autoriza la publicación de la tesis
Importancia del control interno en la rentabilidad de la empresa Inverdesa Perú S.A.C., Lima 2017
(Universidad Privada del Norte, 2018-09-26)
Acceso abierto
RESUMEN
El control interno es pieza clave para asegurar una adecuada gestión tanto a nivel operacional como gerencial, es por esto que podríamos pensar que la falta de ello podría ocasionar una serie de descontroles que ...
Las cuentas por cobrar comerciales y su efecto en la liquidez de Industrias Proquimig S. A. C., Puente Piedra, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2022-06-10)
El presente trabajo de investigación tiene como título “Las Cuentas Por Cobrar
Comerciales y su Efecto en la Liquidez de Industrias Proquimig SAC, Puente Piedra
2020”, cuyo objetivo es determinar de qué manera las cuentas ...
Control interno de las cuentas por cobrar comerciales y su efecto en la rentabilidad de Import Export Safari S. A. C., Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2022-07-13)
El presente trabajo de investigación es producto de una revisión sistemática que tuvo como objetivo establecer y contrastar las metodologías y hallazgos que guarden correlación con el tema de estudio control interno de las ...
El control interno del almacén de suministros y su incidencia en los costos operativos de Turismo Civa SAC, Cercado de Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2022-08-11)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, la ploblematica nace con la finalidad de contrarestar
la necesidad de mejorar el control en el almacén de suministros de la empresa de transporte
Turismo CIVA S.A.C. Se tiene como ...
Implementar un sistema de control interno en el almacén de repuestos para mejorar la formulación del costo de venta en una comercializadora automotriz, SMP, 2017
(Universidad Privada del Norte, 2022-03-29)
Acceso abierto
El objetivo de este trabajo es aplicar los diferentes procesos de la revisión sistemática, con la finalidad de recopilar y sintetizar información relevante y significativa del tema a tratar. En primer lugar, se utilizaron ...
El control interno y su incidencia en el margen operativo de T&D Electric SAC, Los Olivos, 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-20)
Acceso abierto
En nuestra investigación, nos proponemos determinar la incidencia del control interno en el
Margen Operativo de T&D Electric SAC, los olivos en el periodo 2019, y aportar nuestras
recomendaciones con las cuales daremos ...
Implementación de control interno de la gestión de bienes muebles en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 2020
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-25)
El presente trabajo está desarrollado en base a la experiencia en los Procedimientos de
Gestión de Bienes Muebles en el Área de Control Patrimonial de la Universidad Nacional
de Ingeniería, la problemática surge por ...
El control interno y su efecto en la ejecución de gastos operativos en Tuboquimsa EIRL, Puente Piedra 2019
(Universidad Privada del Norte, 2021-10-20)
La presente investigación se ha desarrollado con la perspectiva de identificar y
conocer las deficiencias de controles habituales que se presentan en los diferentes procesos
operativos de la empresa; las deficiencias ...